La importancia del control interno para la auditoria de los estados financieros

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Book Synopsis La importancia del control interno para la auditoria de los estados financieros by : Ricardo Rivas Cano

Download or read book La importancia del control interno para la auditoria de los estados financieros written by Ricardo Rivas Cano and published by . This book was released on 1993 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Importancia del estudio y evaluación del control interno en la auditoría de estados financieros

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Book Synopsis Importancia del estudio y evaluación del control interno en la auditoría de estados financieros by : Herctor Israel López Romero

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Auditoría de estados financieros

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Book Synopsis Auditoría de estados financieros by : Pedro H. Reyes P.

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Auditoría de estados financieros y su documentación

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Publisher : IMCP
ISBN 13 : 6078552384
Total Pages : 681 pages
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Book Synopsis Auditoría de estados financieros y su documentación by : Adrián Campos Muñiz

Download or read book Auditoría de estados financieros y su documentación written by Adrián Campos Muñiz and published by IMCP. This book was released on 2018-04-16 with total page 681 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Los Nuevos Conceptos del Control Interno

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Publisher : Ediciones Díaz de Santos
ISBN 13 : 9788479782955
Total Pages : 436 pages
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Book Synopsis Los Nuevos Conceptos del Control Interno by : & Lybrand Cooper

Download or read book Los Nuevos Conceptos del Control Interno written by & Lybrand Cooper and published by Ediciones Díaz de Santos. This book was released on 1997-04 with total page 436 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El Informe COSO ha pretendido, que cuando se plantee cualquier discusión o problema de control interno, tanto a nivel práctico de las empresas como a nivel de auditoría interna o externa, o a los niveles académicos y legislativos, los interlocutores tengan una referencia conceptual común, lo cual hasta ahora resultaba complejo, dada la multiplicidad de definiciones y conceptos divergentes que ha existido sobre el control interno. Además, por la amplitud de los conceptos empleados y por la superación de los de las viejas definiciones restrictivas y mecanicistas, esta nueva definición integradora se ha convertido en una herramienta eficaz para satisfacer la necesidad de un buen gobierno corporativo de las empresas.

Riesgos de fraude en una auditoría de estados financieros

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Publisher : Alpha Editorial
ISBN 13 : 958778264X
Total Pages : 208 pages
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Book Synopsis Riesgos de fraude en una auditoría de estados financieros by : Carlos Alberto Montes Salazar

Download or read book Riesgos de fraude en una auditoría de estados financieros written by Carlos Alberto Montes Salazar and published by Alpha Editorial. This book was released on 2017-04-20 with total page 208 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La turbulencia económica y política que se registra a nivel mundial le otorga a la auditoría un papel protagónico, entendida como el conjunto de sistemas y acciones que aporta valor a una organización, en un marco de permanente cambio. Son necesarias nuevas técnicas y procedimientos en la investigación y el análisis, para detectar a tiempo irregularidades y poner en marcha los correctivos necesarios, asuntos que trata con amplitud este libro, Riesgos de fraude en una auditoría de estados financieros. Basta mirar el entorno auspiciado por las tecnologías de información y comunicación (TIC), en el que los nuevos desarrollos exponen la información a múltiples riesgos y, en consecuencia, a una serie de controles para garantizar la seguridad y la estabilidad de los negocios.

Auditoria Practica de Estados Financieros

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Publisher : VICTOR ANTONIO AMBROSIO JUA
ISBN 13 : 999222438X
Total Pages : 203 pages
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Book Synopsis Auditoria Practica de Estados Financieros by : Víctor Antonio Ambrosio Juárez

Download or read book Auditoria Practica de Estados Financieros written by Víctor Antonio Ambrosio Juárez and published by VICTOR ANTONIO AMBROSIO JUA. This book was released on 2016-09-23 with total page 203 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Libro de Auditoría Práctica de Estados Financieros Beneficios 203 páginas de auditoria práctica de estados financieros. Contenido: Fase No. 1 Planeación de la Auditoría Memorándum de Planeación Fase No. 2 Evaluación de Procesos Cuestionarios de Evaluación de Control Interno Fase No. 3 Pruebas de Auditoría Programas de Auditoría Específicos en pruebas sustantivas y de cumplimiento y Modelos de Pruebas de Auditoría de Papeles de Trabajo en áreas que son: Caja y Bancos, Cuentas por Cobrar, Inversiones, Inventarios, Propiedad, Planta y Equipo, Gastos Diferidos, Pasivo Corto Plazo, Pasivo Largo Plazo, Patrimonio y Estado de Resultados. Fase No. 4 Informe de Auditoría Informe de Auditoría que incluye estados financieros auditados, notas a los estados financieros, observaciones de debilidades evaluadas en el proceso de auditoria, recomendaciones y dictamen del auditor. Detalles del producto: Libro de Auditoría: 203 páginas prácticas Autor: Lic. Victor Juárez Edición: Tercera Fecha de Edición: 05 de Octubre de 2012 Idioma: Español ISBN: 978-99922-2-438-0 País: Guatemala

Control interno y fraudes - 3ra edición

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Publisher : Ecoe Ediciones
ISBN 13 : 9587711629
Total Pages : 477 pages
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Book Synopsis Control interno y fraudes - 3ra edición by : Rodrigo Estupiñán Gaitán

Download or read book Control interno y fraudes - 3ra edición written by Rodrigo Estupiñán Gaitán and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2015-01-01 with total page 477 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Esta tercera edición de Control interno y fraudes se complementó con los cambios que rigen a partir del 15 de diciembre de 2014 relacionados con adiciones y principios fundamentales al COSO I o Marco Estructurado de Control Interno (Versión 2013) para lograr una mejor implementación de controles y riesgos, así como su debida evaluación, y en especial relacionado con la presentación de informes no solo financieros sino de cualquier índole en las empresas o denominados “no financieros”. Teniendo en cuenta los nuevos enfoques de Gobierno Corporativo, Controles y Riesgos, se reestructuraron algunos capítulos, y se actualizaron aspectos básicos de identificación de riesgos y su proceso de evaluación con el fin de mitigar los efectos de los diferentes riesgos relacionados con la aplicación y cumplimiento de los objetivos fundamentales de una empresa (estratégicos, operativos y de cumplimiento de leyes y regulaciones). Siendo el riesgo de fraude uno de los aspectos que viene afectando a las organizaciones de manera creciente se presenta un “manual sencillo de evaluación y prevención de fraudes”, también se incluyen talleres de detección de riesgos que ayudan a lograr una evaluación y análisis de los mismos.

Control interno en las empresas

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Publisher : IMCP
ISBN 13 : 6078628925
Total Pages : 130 pages
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Book Synopsis Control interno en las empresas by : Carlos Alberto Pereira Palomo

Download or read book Control interno en las empresas written by Carlos Alberto Pereira Palomo and published by IMCP. This book was released on 2019-09-26 with total page 130 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Control interno en las empresas. Su aplicación y efectividad es una respuesta a las necesidades sobre los requerimientos de las organizaciones de hoy que aspiran a crecer y mantenerse en el mercado competitivo actual. La administración de las empresas tiene la responsabilidad de diseñar e implementar un sistema de control interno y procurar la adecuada protección de los activos mediante la segregación de cada función, lo cual constituye el principio básico del control interno. Es imprescindible contar con los filtros adecuados desde la asignación de los usuarios para tener acceso a los sistemas administrativos integrales, y de los permisos o derechos para realizar operaciones de captura a los usuarios que estrictamente les corresponda, hasta la consulta de registros operativos, reportes administrativos e información financiera a la que deben tener acceso los diferentes niveles del organigrama, de acuerdo con sus responsabilidades y tramos de control. Uno de los beneficios del sistema operativo automatizado integrado, comúnmente denominado ERP (Enterprise Resource Planning), es contar con una base de datos única, alimentada por una persona que captura y muchos usuarios que utilizan esta información, por lo que se convierten en supervisores y usuarios de esta, a la vez. El propósito de esta obra es ilustrar a los administradores, académicos, empresarios y lectores en general interesados en el establecimiento de controles internos, para dejar evidencia de la optimización del uso de los recursos utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) actuales; asimismo, enfatiza la importancia del establecimiento de ciertos controles que deben ser tomados en cuenta al utilizar las TIC, con el fin de salvaguardar la información registrada en los archivos virtuales de la empresa.

Importancia del control interno derivado de los procedimientos de auditora̕ a los estados financieros

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Book Synopsis Importancia del control interno derivado de los procedimientos de auditora̕ a los estados financieros by : José Luis Cornejo Enciso

Download or read book Importancia del control interno derivado de los procedimientos de auditora̕ a los estados financieros written by José Luis Cornejo Enciso and published by . This book was released on 1990 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Manual práctico de Control Interno

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Publisher : Profit Editorial
ISBN 13 : 8415735774
Total Pages : 112 pages
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Book Synopsis Manual práctico de Control Interno by : Miguel Barquero Royo

Download or read book Manual práctico de Control Interno written by Miguel Barquero Royo and published by Profit Editorial. This book was released on 2013-10-01 with total page 112 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Manual para la revisión e implantación de un sistema de control interno. Este manual es una herramienta práctica y de consulta fácil para los profesionales del mundo financiero, englobando en este concepto a auditores, directores financieros, controllers, etc. Incluye una base teórica fundamental de los elementos que componen un sistema de Control interno, así como una descripción de la normativa vigente en relación con esta materia. Se proporcionan también unas guías imprescindibles sobre los riesgos que existen en los diferentes elementos que forman un sistema informático y los controles que se deberían implantar para mitigarlos, así como unas reflexiones sobre cómo adaptar los sistemas de control interno a los diferentes tipos y tamaños de empresa. -La revisión del control interno es una tarea a la que deben enfrentarse muchos profesionales y para la que no siempre se cuenta con la experiencia, formación o herramientas necesarias. -Para poner en práctica esta base teórica, se proporciona unos ejemplos de cuáles pueden ser los riesgos y controles de los principales procesos administrativos de un negocio.

Importancia, contenido y forma del programa de trabajo en la auditoría de estados financieros

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ISBN 13 :
Total Pages : 176 pages
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Book Synopsis Importancia, contenido y forma del programa de trabajo en la auditoría de estados financieros by : José Héctor Lozano Rangel

Download or read book Importancia, contenido y forma del programa de trabajo en la auditoría de estados financieros written by José Héctor Lozano Rangel and published by . This book was released on 1965 with total page 176 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Control interno, auditoría y aseguramiento, revisoría fiscal y gobierno corporativo

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Publisher : Universidad del Valle
ISBN 13 : 9587655907
Total Pages : 447 pages
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Book Synopsis Control interno, auditoría y aseguramiento, revisoría fiscal y gobierno corporativo by : Edilberto Montaño Orozco

Download or read book Control interno, auditoría y aseguramiento, revisoría fiscal y gobierno corporativo written by Edilberto Montaño Orozco and published by Universidad del Valle. This book was released on 2013-10-04 with total page 447 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Es grato ofrecer el presente texto a todos aquellos interesados en los asuntos relacionados con la norma jurídica, sus consecuencias (deberes, derechos, sanciones, coacción) el control interno, la auditoria, el aseguramiento y la revisoría fiscal. El texto mantiene los temas centrales ya desarrollados y se adicionan las recientes disposiciones dictadas en desarrollo de la Ley 1314 de 2009 -NIC, NIIF, NAI (NIAS, NICC, NISR, NITR, ISEA, Código de ética)- y las leyes en la cuales se adicionan responsabilidades a las funciones del revisor fiscal y mecanismos de lucha contra la corrupción. El texto no solo es fruto de la actividad académica (docente, investigativa y de extensión) sino que recoge la experiencia ineludible de la praxis profesional en organizaciones de diferente naturaleza, bien sea civil o comercial, la labor de consultoría en asuntos de auditoría e interventoría y diversos casos visibilizados por medio de informes periodísticos, denuncias ciudadanas, investigaciones privadas o gubernamentales. Por lo anterior, esperamos que quién lo haga su texto de consulta o estudio, logre formarse un adecuado marco conceptual en cuanto a la importancia y relevancia de los procesos de control y de supervisión que estructurados adecuadamente contribuyan al logro de los objetivos de cualquier organización, fundados en principios de transparencia, sostenibilidad y ecoeficiencia, independientemente de la actividad a la que se focalice el desarrollo del objeto social.

Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna

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Publisher : Ecoe Ediciones
ISBN 13 : 9587710924
Total Pages : 457 pages
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Book Synopsis Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna by : Rodrigo Estupiñán Gaitán

Download or read book Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna written by Rodrigo Estupiñán Gaitán and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2015-01-01 with total page 457 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema de control interno. El establecimiento de objetivos relacionados con las operaciones, con la información financiera y con el cumplimiento, pueden ser explícitos o implícitos, generales o impactos potenciales relacionados con: 1) cambios en el entorno, 2) redefinición de la política institucional, 3) reorganizaciones o reestructuraciones internas, 4) ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes, 5) nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías, 6) aceleración del crecimiento y 7) nuevos productos, actividades o funciones. Todo ello se replantea en esta segunda edición de Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna. Las Normas Internacionales para el Ejercicio de la Auditoría Interna (NIEPAI) actualizadas se presentan con sus correspondientes “consejos para la práctica”, así como las indicaciones para el Auditor Interno; y los nuevos enfoques dentro de los métodos de “Auditoría Bajo Riesgo”. Para finalizar se incluye un moderno enfoque de evaluación de riesgos enmarcado dentro del Manual del Usuario KAREN Knowledge Administrative Risk Enterprise.

El control interno contable en la auditoría de estados financieros

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Total Pages : 118 pages
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Book Synopsis El control interno contable en la auditoría de estados financieros by : Leopoldo Burruel González

Download or read book El control interno contable en la auditoría de estados financieros written by Leopoldo Burruel González and published by . This book was released on 1960 with total page 118 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Auditoría del control interno (3a. ed.)

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Publisher : Ecoe Ediciones
ISBN 13 : 9587712145
Total Pages : 557 pages
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Book Synopsis Auditoría del control interno (3a. ed.) by : Mantilla Blanco Mantilla B.

Download or read book Auditoría del control interno (3a. ed.) written by Mantilla Blanco Mantilla B. and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2013-01-01 with total page 557 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La publicación que el amable lector tiene en sus manos recoge cómo se está desarrollando la auditoría del control interno, principalmente en el contexto de los cambios actuales en las estructuras y las prácticas relacionadas con el control interno. Este continúa evolucionando en todo el mundo a un ritmo que cada vez se acerca más a la velocidad de los negocios del presente. Esta tercera edición, si bien conserva los contenidos y la estructura de la segunda edición, incorpora los desarrollos más importantes que se han dado en el control interno, esto es, los derivados de la actualización a su estructura conceptual del control interno realizada por COSO en mayo de 2013 y de los enfoques de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC) que cada vez se afianzan más. Al incorporar esos desarrollos previene al lector acerca de las consecuencias que ello tendrá para la auditoría del control interno. La presente publicación está organizada en tres partes: fundamentos, lecturas y estándares.

El control interno de entidades financieras : guía de auditoría y cumplimiento normativo

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ISBN 13 : 9788493795702
Total Pages : 192 pages
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Book Synopsis El control interno de entidades financieras : guía de auditoría y cumplimiento normativo by : Miguel Pérez-Ayala Huertas

Download or read book El control interno de entidades financieras : guía de auditoría y cumplimiento normativo written by Miguel Pérez-Ayala Huertas and published by . This book was released on 2010-06 with total page 192 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto la necesidad de profundos cambios en la estructura y funcionamiento de los mercados financieros. El sistema financiero del futuro se caracterizará por menores niveles de apalancamiento, menores descuadres de liquidez y financiación, menor riesgo de contrapartida, instrumentos financieros más simples y transparentes y mejor supervisión y regulación. Las soluciones que aporta el Cumplimiento Normativo como estrategia de salida de la crisis, son la creación de un supervisor global sistémico como organismo preventivo contra las burbujas financieras, un modelo de control de capital dinámico y la creación del Sistema Europeo de Supervisores Financieros. El Control Interno de Entidades Financieras (Guía de Auditoría y Cumplimiento Normativo) analiza las principales normas Auditoría de Estados Financieros, Auditoría de Adecuación a Ley Orgánica de Protección de Datos, Auditoría de Blanqueo de Capitales y resume la normativa de obligado cumplimiento para las Entidades Financieras: Servicio de Atención al Cliente, MiFID, SEPA, Blanqueo de Capitales. Sus anexos incluyen Modelos de estados financieros, Estructura del Informe Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales, Reglamento de Defensa del Cliente, Contrato Marco de Operaciones Financieras, Modelo de Carta de Encargo, Disclaimer de protección de datos personales, entre otros.