Importancia del estudio y evaluación del control interno en las empresas

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Book Synopsis Importancia del estudio y evaluación del control interno en las empresas by : Maricela Sandoval Castro

Download or read book Importancia del estudio y evaluación del control interno en las empresas written by Maricela Sandoval Castro and published by . This book was released on 1995 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

La importancia del estudio y evaluación del control interno en la pequeña y mediana empresa

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Book Synopsis La importancia del estudio y evaluación del control interno en la pequeña y mediana empresa by : Jaime Vázquez Villagarcía

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Importancia del estudio y evaluación del control interno en la auditoría de estados financieros

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Book Synopsis Importancia del estudio y evaluación del control interno en la auditoría de estados financieros by : Herctor Israel López Romero

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Control interno en las empresas

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Publisher : IMCP
ISBN 13 : 6078628925
Total Pages : 130 pages
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Book Synopsis Control interno en las empresas by : Carlos Alberto Pereira Palomo

Download or read book Control interno en las empresas written by Carlos Alberto Pereira Palomo and published by IMCP. This book was released on 2019-09-26 with total page 130 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Control interno en las empresas. Su aplicación y efectividad es una respuesta a las necesidades sobre los requerimientos de las organizaciones de hoy que aspiran a crecer y mantenerse en el mercado competitivo actual. La administración de las empresas tiene la responsabilidad de diseñar e implementar un sistema de control interno y procurar la adecuada protección de los activos mediante la segregación de cada función, lo cual constituye el principio básico del control interno. Es imprescindible contar con los filtros adecuados desde la asignación de los usuarios para tener acceso a los sistemas administrativos integrales, y de los permisos o derechos para realizar operaciones de captura a los usuarios que estrictamente les corresponda, hasta la consulta de registros operativos, reportes administrativos e información financiera a la que deben tener acceso los diferentes niveles del organigrama, de acuerdo con sus responsabilidades y tramos de control. Uno de los beneficios del sistema operativo automatizado integrado, comúnmente denominado ERP (Enterprise Resource Planning), es contar con una base de datos única, alimentada por una persona que captura y muchos usuarios que utilizan esta información, por lo que se convierten en supervisores y usuarios de esta, a la vez. El propósito de esta obra es ilustrar a los administradores, académicos, empresarios y lectores en general interesados en el establecimiento de controles internos, para dejar evidencia de la optimización del uso de los recursos utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) actuales; asimismo, enfatiza la importancia del establecimiento de ciertos controles que deben ser tomados en cuenta al utilizar las TIC, con el fin de salvaguardar la información registrada en los archivos virtuales de la empresa.

Los Nuevos Conceptos del Control Interno

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Publisher : Ediciones Díaz de Santos
ISBN 13 : 9788479782955
Total Pages : 436 pages
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Book Synopsis Los Nuevos Conceptos del Control Interno by : & Lybrand Cooper

Download or read book Los Nuevos Conceptos del Control Interno written by & Lybrand Cooper and published by Ediciones Díaz de Santos. This book was released on 1997-04 with total page 436 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El Informe COSO ha pretendido, que cuando se plantee cualquier discusión o problema de control interno, tanto a nivel práctico de las empresas como a nivel de auditoría interna o externa, o a los niveles académicos y legislativos, los interlocutores tengan una referencia conceptual común, lo cual hasta ahora resultaba complejo, dada la multiplicidad de definiciones y conceptos divergentes que ha existido sobre el control interno. Además, por la amplitud de los conceptos empleados y por la superación de los de las viejas definiciones restrictivas y mecanicistas, esta nueva definición integradora se ha convertido en una herramienta eficaz para satisfacer la necesidad de un buen gobierno corporativo de las empresas.

Importancia y evaluación del control interno para una empresa comercial por el mťodo grf̀ico en los rubros de efectivo e inversiones en valores

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Book Synopsis Importancia y evaluación del control interno para una empresa comercial por el mťodo grf̀ico en los rubros de efectivo e inversiones en valores by : Ignacio Ortíz

Download or read book Importancia y evaluación del control interno para una empresa comercial por el mťodo grf̀ico en los rubros de efectivo e inversiones en valores written by Ignacio Ortíz and published by . This book was released on 1989 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Control interno y fraudes - 3ra edición

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Publisher : Ecoe Ediciones
ISBN 13 : 9587711629
Total Pages : 477 pages
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Book Synopsis Control interno y fraudes - 3ra edición by : Rodrigo Estupiñán Gaitán

Download or read book Control interno y fraudes - 3ra edición written by Rodrigo Estupiñán Gaitán and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2015-01-01 with total page 477 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Esta tercera edición de Control interno y fraudes se complementó con los cambios que rigen a partir del 15 de diciembre de 2014 relacionados con adiciones y principios fundamentales al COSO I o Marco Estructurado de Control Interno (Versión 2013) para lograr una mejor implementación de controles y riesgos, así como su debida evaluación, y en especial relacionado con la presentación de informes no solo financieros sino de cualquier índole en las empresas o denominados “no financieros”. Teniendo en cuenta los nuevos enfoques de Gobierno Corporativo, Controles y Riesgos, se reestructuraron algunos capítulos, y se actualizaron aspectos básicos de identificación de riesgos y su proceso de evaluación con el fin de mitigar los efectos de los diferentes riesgos relacionados con la aplicación y cumplimiento de los objetivos fundamentales de una empresa (estratégicos, operativos y de cumplimiento de leyes y regulaciones). Siendo el riesgo de fraude uno de los aspectos que viene afectando a las organizaciones de manera creciente se presenta un “manual sencillo de evaluación y prevención de fraudes”, también se incluyen talleres de detección de riesgos que ayudan a lograr una evaluación y análisis de los mismos.

Estudio y evaluacion del control interno y su relacion con la auditoria interna con una empresa textil

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Total Pages : 334 pages
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Book Synopsis Estudio y evaluacion del control interno y su relacion con la auditoria interna con una empresa textil by : Blanca Refugio Reyes Cervantes

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Importancia y aplicacion del control interno en las empresas

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ISBN 13 :
Total Pages : 134 pages
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Book Synopsis Importancia y aplicacion del control interno en las empresas by : Lidia Araceli Mejia Flores

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EVALUACIÓN DEL LA RENTABILIDAD EN EL SUBSISTEMA DE OPERACIONES COMO CONTRIBUCION AL CONTROL INTERNO EMPRESARIAL

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Publisher : Infinite Study
ISBN 13 :
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Book Synopsis EVALUACIÓN DEL LA RENTABILIDAD EN EL SUBSISTEMA DE OPERACIONES COMO CONTRIBUCION AL CONTROL INTERNO EMPRESARIAL by : Carmen Valenzuela Chicaiza

Download or read book EVALUACIÓN DEL LA RENTABILIDAD EN EL SUBSISTEMA DE OPERACIONES COMO CONTRIBUCION AL CONTROL INTERNO EMPRESARIAL written by Carmen Valenzuela Chicaiza and published by Infinite Study. This book was released on with total page 8 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: The Internal Control System guarantees the efficiency in the economic and financial management of companies. Knowing the financial statement allows you to determine profitability in the business operations subsystem. However, from analyzes carried out at Manolo's shopping center, it was possible to identify that the financial information is incomplete, the comparative analysis of its financial statements and the application of financial reasoning are not performed, which directly affects the internal procedures to determine profitability The evaluation of the Internal Control can be expressed through indicators in a direct relationship of compliance or denial of this with a spectrum of neutrality representing a domain of neutrosophical values. The purpose of this research is to develop a multi-criteria model with Single Value Neutrosophical Data (SVN) for the evaluation of the Internal Control System in the financial statement for the Manolo’s shopping center.

El control interno, riesgos del fraude y avances en la responsabilidad social empresarial

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Publisher : Universidad del Valle
ISBN 13 : 6287617721
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Book Synopsis El control interno, riesgos del fraude y avances en la responsabilidad social empresarial by : Maritza Rengifo Millán

Download or read book El control interno, riesgos del fraude y avances en la responsabilidad social empresarial written by Maritza Rengifo Millán and published by Universidad del Valle. This book was released on 2023-07-25 with total page 119 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El objetivo del presente libro es proponer aportes que permitan a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) mejorar su organización ya que son las más propensas a muchos riesgos por no contar con adecuados controles internos. En este sentido, se trata de crear conciencia de los principales aspectos requeridos para la continuidad de estas empresas; así mismo, su mejoramiento interno, la disminución de posibilidades de riesgo de fraudes, pérdidas económicas y el avance en su responsabilidad social y empresarial. A medida que los países de Latinoamérica y el Caribe se integran en la economía global, las Pymes de la región enfrentan grandes desafíos competitivos al identificar, atraer y movilizar talento humano. Con este estudio se pretende alcanzar un panorama actual que pueda dar lugar a una visión de la realidad empresarial en las Pymes que requieren aprovechar las nuevas tecnologías y adaptarse a condiciones de mercado cambiante.

Control interno y sistema de gestión de calidad

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Publisher : Ediciones de la U
ISBN 13 : 9587627466
Total Pages : 354 pages
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Book Synopsis Control interno y sistema de gestión de calidad by : Alejandro Tadeo Isaza Serrano

Download or read book Control interno y sistema de gestión de calidad written by Alejandro Tadeo Isaza Serrano and published by Ediciones de la U. This book was released on 2018-07-01 with total page 354 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El libro presenta en un ejemplo práctico, la metodología desarrollada de todos los estándares necesarios para que una empresa tenga un Modelo Estándar de Control Interno, teniendo en cuenta como referencia la norma internacional COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS), COMITÉ DE ORGANIZACIONES QUE PATROCINAN, tratando los puntos en común de componentes del sistema, evaluación de riesgos, las actividades de control, supervisión, normas generales del control interno, misión y objetivos, asignación de autoridad y responsabilidad, etc, estableciéndose como referencia práctica de control interno en las empresas privadas y además en las entidades del sector público. En complemento, desarrolla en el ejemplo práctico los estándares exigidos para implantar un Sistema de Gestión de Calidad, sobre los condicionamientos de la norma ISO (Organización Internacional para la Estandarización), como modelo que regula una serie de normas para el cumplimiento de la gestión empresarial. La finalidad es enseñar competencias para que los gerentes públicos y privados, asesores metodológicos de control interno y calidad y los auditores de cualquier perfil, puedan formar parte de la implantación, desarrollo y evaluación de los componentes de un Sistema de Control Interno y de Gestión de Calidad en una empresa del sector público o privado.

La importancia del control interno en las pequeñas empresas

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Book Synopsis La importancia del control interno en las pequeñas empresas by : Alfonso Gómez Vilchis

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Auditoría emocional de la organización

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Publisher : Ediciones Pirámide
ISBN 13 : 8436842790
Total Pages : 184 pages
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Book Synopsis Auditoría emocional de la organización by : Luis Barrio Tato

Download or read book Auditoría emocional de la organización written by Luis Barrio Tato and published by Ediciones Pirámide. This book was released on 2020-09-17 with total page 184 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En esta obra se aborda una visión integral del control interno en la empresa incorporando la perspectiva de la gestión emocional, que aporta un enfoque novedoso desde la óptica de la economía conductual, en la que adquiere importancia la investigación sobre la inteligencia emocional y el papel del factor humano en la gestión de las organizaciones. La fusión de los conceptos de la metodología COSO en control interno y de la inteligencia emocional de Goleman permite examinar la influencia de las competencias emocionales en la gestión de riesgos, lo que añade valor a la evaluación del control interno y al trabajo del auditor. En el libro se revisan los conceptos básicos de inteligencia emocional y control interno, así como el de riesgo de la organización, en el marco ERM, con especial atención a los riesgos profesionales y los daños en el trabajo. También se expone el concepto de riesgo emocional desde un punto de vista innovador, en el estudio del control interno de la empresa y se propone un modelo de auditoría emocional que incluye cuadros, cuestionarios, indicadores y esquemas que contribuyen al aspecto práctico de esta obra. Finalmente, se estudia la gestión emocional en el control del fraude, teniendo en cuenta sus aspectos motivacionales, para concluir con la presentación de nuevos roles del auditor y de otros profesionales, que pueden surgir a la luz de la implantación de la gestión emocional en la organización.

Estudio y evaluación del control interno por objetivos y ciclos de transacciones : Comisión de normas y procedimientos de auditoría

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Total Pages : 222 pages
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Book Synopsis Estudio y evaluación del control interno por objetivos y ciclos de transacciones : Comisión de normas y procedimientos de auditoría by :

Download or read book Estudio y evaluación del control interno por objetivos y ciclos de transacciones : Comisión de normas y procedimientos de auditoría written by and published by . This book was released on 1987 with total page 222 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Estudio y evaluación del control interno por objetivos y ciclos de transacciones

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Book Synopsis Estudio y evaluación del control interno por objetivos y ciclos de transacciones by :

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Importancia, contenido y forma del programa de trabajo en la auditoría de estados financieros

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Book Synopsis Importancia, contenido y forma del programa de trabajo en la auditoría de estados financieros by : José Héctor Lozano Rangel

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