Gobierno corporativo, control de riesgos y auditoría interna

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ISBN 13 : 9788491439103
Total Pages : 258 pages
Book Rating : 4.4/5 (391 download)

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Book Synopsis Gobierno corporativo, control de riesgos y auditoría interna by : Álvaro . . . [et al. ] Arjona Canas

Download or read book Gobierno corporativo, control de riesgos y auditoría interna written by Álvaro . . . [et al. ] Arjona Canas and published by . This book was released on 2017-11 with total page 258 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna

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Publisher : Ecoe Ediciones
ISBN 13 : 9587710924
Total Pages : 457 pages
Book Rating : 4.5/5 (877 download)

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Book Synopsis Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna by : Rodrigo Estupiñán Gaitán

Download or read book Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna written by Rodrigo Estupiñán Gaitán and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2015-01-01 with total page 457 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema de control interno. El establecimiento de objetivos relacionados con las operaciones, con la información financiera y con el cumplimiento, pueden ser explícitos o implícitos, generales o impactos potenciales relacionados con: 1) cambios en el entorno, 2) redefinición de la política institucional, 3) reorganizaciones o reestructuraciones internas, 4) ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes, 5) nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías, 6) aceleración del crecimiento y 7) nuevos productos, actividades o funciones. Todo ello se replantea en esta segunda edición de Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna. Las Normas Internacionales para el Ejercicio de la Auditoría Interna (NIEPAI) actualizadas se presentan con sus correspondientes “consejos para la práctica”, así como las indicaciones para el Auditor Interno; y los nuevos enfoques dentro de los métodos de “Auditoría Bajo Riesgo”. Para finalizar se incluye un moderno enfoque de evaluación de riesgos enmarcado dentro del Manual del Usuario KAREN Knowledge Administrative Risk Enterprise.

Herramienta Integrada de Control Interno y Administración de Riesgos, Enmarcada en un Buen Gobierno Corporativo para Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia

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Publisher : U. Externado de Colombia
ISBN 13 : 9587108302
Total Pages : 7 pages
Book Rating : 4.5/5 (871 download)

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Book Synopsis Herramienta Integrada de Control Interno y Administración de Riesgos, Enmarcada en un Buen Gobierno Corporativo para Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia by : Alba Rocío Carvajal Sandoval

Download or read book Herramienta Integrada de Control Interno y Administración de Riesgos, Enmarcada en un Buen Gobierno Corporativo para Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia written by Alba Rocío Carvajal Sandoval and published by U. Externado de Colombia. This book was released on 2015-10-02 with total page 7 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El libro Herramienta integrada de control interno y administración de riesgos, enmarcada en buen gobierno corporativo para pequeñas y medianas empresas en Colombia presenta aspectos fundamentales que los empresarios de pequeñas y medianas empresas deben tener en cuenta en el momento de la evaluación sobre la viabilidad de su organización. Para dar respuesta a una necesidad contextual en Colombia, el libro analiza los aspectos que componen el control interno, la administración de riesgo y el gobierno corporativo y, a partir de un formato de preguntas razonadas, conduce a la empresa a que lo aplique y haga un diagnóstico puntual sobre sus fortalezas y sus necesidades de mejora. El resultado será un diagnóstico de su empresa, en forma porcentual a partir de indicadores claros y definidos, adicionalmente con datos semaforizados -con un esquema de colores-, en el que podrá ver la realidad de su organización con una mirada prospectiva y recibirá recomendaciones de cómo mejorar los indicadores. Para cumplir con este propósito el libro trae la herramienta en formato interactivo e incluye alrededor de cien preguntas por cada uno de los elementos. Es de fácil comprensión para todo público, inclusive para aquellos sin experiencia previa en los sistemas. La división de los capítulos obedece a un orden en el cual cada tema es tratado inicialmente desde lo contextual hasta adentrarse en la explicación puntual de cada uno de los conceptos. Las autoras del texto tienen no solo una amplia experiencia académica, sino que cuentan con una trayectoria profesional que les permite dar una mirada desde dos ángulos: desde la propia organización y desde las soluciones entregadas por la teoría actual en cada uno de los temas.Para dar respuesta a una necesidad contextual en Colombia, el libro analiza los aspectos que componen el control interno, la administración de riesgo y el gobierno corporativo y, a partir de un formato de preguntas razonadas, conduce a la empresa a que lo aplique y haga un diagnóstico puntual sobre sus fortalezas y sus necesidades de mejora. El resultado será un diagnóstico de su empresa, en forma porcentual a partir de indicadores claros y definidos, adicionalmente con datos semaforizados -con un esquema de colores-, en el que podrá ver la realidad de su organización con una mirada prospectiva y recibirá recomendaciones de cómo mejorar los indicadores. Para cumplir con este propósito el libro trae la herramienta en formato interactivo e incluye alrededor de cien preguntas por cada uno de los elementos. Es de fácil comprensión para todo público, inclusive para aquellos sin experiencia previa en los sistemas. La división de los capítulos obedece a un orden en el cual cada tema es tratado inicialmente desde lo contextual hasta adentrarse en la explicación puntual de cada uno de los conceptos. Las autoras del texto tienen no solo una amplia experiencia académica, sino que cuentan con una trayectoria profesional que les permite dar una mirada desde dos ángulos: desde la propia organización y desde las soluciones entregadas por la teoría actual en cada uno de los temas.Para cumplir con este propósito el libro trae la herramienta en formato interactivo e incluye alrededor de cien preguntas por cada uno de los elementos. Es de fácil comprensión para todo público, inclusive para aquellos sin experiencia previa en los sistemas. La división de los capítulos obedece a un orden en el cual cada tema es tratado inicialmente desde lo contextual hasta adentrarse en la explicación puntual de cada uno de los conceptos. Las autoras del texto tienen no solo una amplia experiencia académica, sino que cuentan con una trayectoria profesional que les permite dar una mirada desde dos ángulos: desde la propia organización y desde las soluciones entregadas por la teoría actual en cada uno de los temas.

Administración o gestión de riesgos E R M y la auditoria interna

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Author :
Publisher : Ecoe Ediciones
ISBN 13 : 9789586484343
Total Pages : 320 pages
Book Rating : 4.4/5 (843 download)

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Book Synopsis Administración o gestión de riesgos E R M y la auditoria interna by : Rodrigo Estupiñán Gaitán

Download or read book Administración o gestión de riesgos E R M y la auditoria interna written by Rodrigo Estupiñán Gaitán and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2006 with total page 320 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Gobierno Corporativo, mapa de riesgos, comités de auditoría, listas y cuestionarios de control, normas internacionales de auditoría interna.

Control interno y fraudes - 3ra edición

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Publisher : Ecoe Ediciones
ISBN 13 : 9587711629
Total Pages : 477 pages
Book Rating : 4.5/5 (877 download)

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Book Synopsis Control interno y fraudes - 3ra edición by : Rodrigo Estupiñán Gaitán

Download or read book Control interno y fraudes - 3ra edición written by Rodrigo Estupiñán Gaitán and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2015-01-01 with total page 477 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Esta tercera edición de Control interno y fraudes se complementó con los cambios que rigen a partir del 15 de diciembre de 2014 relacionados con adiciones y principios fundamentales al COSO I o Marco Estructurado de Control Interno (Versión 2013) para lograr una mejor implementación de controles y riesgos, así como su debida evaluación, y en especial relacionado con la presentación de informes no solo financieros sino de cualquier índole en las empresas o denominados “no financieros”. Teniendo en cuenta los nuevos enfoques de Gobierno Corporativo, Controles y Riesgos, se reestructuraron algunos capítulos, y se actualizaron aspectos básicos de identificación de riesgos y su proceso de evaluación con el fin de mitigar los efectos de los diferentes riesgos relacionados con la aplicación y cumplimiento de los objetivos fundamentales de una empresa (estratégicos, operativos y de cumplimiento de leyes y regulaciones). Siendo el riesgo de fraude uno de los aspectos que viene afectando a las organizaciones de manera creciente se presenta un “manual sencillo de evaluación y prevención de fraudes”, también se incluyen talleres de detección de riesgos que ayudan a lograr una evaluación y análisis de los mismos.

Los Nuevos Conceptos del Control Interno

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Publisher : Ediciones Díaz de Santos
ISBN 13 : 9788479782955
Total Pages : 436 pages
Book Rating : 4.7/5 (829 download)

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Book Synopsis Los Nuevos Conceptos del Control Interno by : & Lybrand Cooper

Download or read book Los Nuevos Conceptos del Control Interno written by & Lybrand Cooper and published by Ediciones Díaz de Santos. This book was released on 1997-04 with total page 436 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El Informe COSO ha pretendido, que cuando se plantee cualquier discusión o problema de control interno, tanto a nivel práctico de las empresas como a nivel de auditoría interna o externa, o a los niveles académicos y legislativos, los interlocutores tengan una referencia conceptual común, lo cual hasta ahora resultaba complejo, dada la multiplicidad de definiciones y conceptos divergentes que ha existido sobre el control interno. Además, por la amplitud de los conceptos empleados y por la superación de los de las viejas definiciones restrictivas y mecanicistas, esta nueva definición integradora se ha convertido en una herramienta eficaz para satisfacer la necesidad de un buen gobierno corporativo de las empresas.

Control interno, auditoría y aseguramiento, revisoría fiscal y gobierno corporativo

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Publisher : Universidad del Valle
ISBN 13 : 9587655907
Total Pages : 447 pages
Book Rating : 4.5/5 (876 download)

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Book Synopsis Control interno, auditoría y aseguramiento, revisoría fiscal y gobierno corporativo by : Edilberto Montaño Orozco

Download or read book Control interno, auditoría y aseguramiento, revisoría fiscal y gobierno corporativo written by Edilberto Montaño Orozco and published by Universidad del Valle. This book was released on 2013-10-04 with total page 447 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Es grato ofrecer el presente texto a todos aquellos interesados en los asuntos relacionados con la norma jurídica, sus consecuencias (deberes, derechos, sanciones, coacción) el control interno, la auditoria, el aseguramiento y la revisoría fiscal. El texto mantiene los temas centrales ya desarrollados y se adicionan las recientes disposiciones dictadas en desarrollo de la Ley 1314 de 2009 -NIC, NIIF, NAI (NIAS, NICC, NISR, NITR, ISEA, Código de ética)- y las leyes en la cuales se adicionan responsabilidades a las funciones del revisor fiscal y mecanismos de lucha contra la corrupción. El texto no solo es fruto de la actividad académica (docente, investigativa y de extensión) sino que recoge la experiencia ineludible de la praxis profesional en organizaciones de diferente naturaleza, bien sea civil o comercial, la labor de consultoría en asuntos de auditoría e interventoría y diversos casos visibilizados por medio de informes periodísticos, denuncias ciudadanas, investigaciones privadas o gubernamentales. Por lo anterior, esperamos que quién lo haga su texto de consulta o estudio, logre formarse un adecuado marco conceptual en cuanto a la importancia y relevancia de los procesos de control y de supervisión que estructurados adecuadamente contribuyan al logro de los objetivos de cualquier organización, fundados en principios de transparencia, sostenibilidad y ecoeficiencia, independientemente de la actividad a la que se focalice el desarrollo del objeto social.

La función de auditoría interna, la gestión de riesgos y el control interno

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ISBN 13 :
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.:/5 (143 download)

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Book Synopsis La función de auditoría interna, la gestión de riesgos y el control interno by : Álvaro Arjona Canas

Download or read book La función de auditoría interna, la gestión de riesgos y el control interno written by Álvaro Arjona Canas and published by . This book was released on 2015 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Sistemas de Control Interno Para Organizaciones

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Author :
Publisher : oswaldo fonseca luna
ISBN 13 :
Total Pages : 538 pages
Book Rating : 4./5 ( download)

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Book Synopsis Sistemas de Control Interno Para Organizaciones by : Oswaldo Fonseca Luna

Download or read book Sistemas de Control Interno Para Organizaciones written by Oswaldo Fonseca Luna and published by oswaldo fonseca luna. This book was released on 2013 with total page 538 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Control interno en las empresas

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Author :
Publisher : IMCP
ISBN 13 : 6078628925
Total Pages : 130 pages
Book Rating : 4.0/5 (786 download)

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Book Synopsis Control interno en las empresas by : Carlos Alberto Pereira Palomo

Download or read book Control interno en las empresas written by Carlos Alberto Pereira Palomo and published by IMCP. This book was released on 2019-09-26 with total page 130 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Control interno en las empresas. Su aplicación y efectividad es una respuesta a las necesidades sobre los requerimientos de las organizaciones de hoy que aspiran a crecer y mantenerse en el mercado competitivo actual. La administración de las empresas tiene la responsabilidad de diseñar e implementar un sistema de control interno y procurar la adecuada protección de los activos mediante la segregación de cada función, lo cual constituye el principio básico del control interno. Es imprescindible contar con los filtros adecuados desde la asignación de los usuarios para tener acceso a los sistemas administrativos integrales, y de los permisos o derechos para realizar operaciones de captura a los usuarios que estrictamente les corresponda, hasta la consulta de registros operativos, reportes administrativos e información financiera a la que deben tener acceso los diferentes niveles del organigrama, de acuerdo con sus responsabilidades y tramos de control. Uno de los beneficios del sistema operativo automatizado integrado, comúnmente denominado ERP (Enterprise Resource Planning), es contar con una base de datos única, alimentada por una persona que captura y muchos usuarios que utilizan esta información, por lo que se convierten en supervisores y usuarios de esta, a la vez. El propósito de esta obra es ilustrar a los administradores, académicos, empresarios y lectores en general interesados en el establecimiento de controles internos, para dejar evidencia de la optimización del uso de los recursos utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) actuales; asimismo, enfatiza la importancia del establecimiento de ciertos controles que deben ser tomados en cuenta al utilizar las TIC, con el fin de salvaguardar la información registrada en los archivos virtuales de la empresa.

Manual práctico de Control Interno

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Publisher : Profit Editorial
ISBN 13 : 8415735774
Total Pages : 112 pages
Book Rating : 4.4/5 (157 download)

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Book Synopsis Manual práctico de Control Interno by : Miguel Barquero Royo

Download or read book Manual práctico de Control Interno written by Miguel Barquero Royo and published by Profit Editorial. This book was released on 2013-10-01 with total page 112 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Manual para la revisión e implantación de un sistema de control interno. Este manual es una herramienta práctica y de consulta fácil para los profesionales del mundo financiero, englobando en este concepto a auditores, directores financieros, controllers, etc. Incluye una base teórica fundamental de los elementos que componen un sistema de Control interno, así como una descripción de la normativa vigente en relación con esta materia. Se proporcionan también unas guías imprescindibles sobre los riesgos que existen en los diferentes elementos que forman un sistema informático y los controles que se deberían implantar para mitigarlos, así como unas reflexiones sobre cómo adaptar los sistemas de control interno a los diferentes tipos y tamaños de empresa. -La revisión del control interno es una tarea a la que deben enfrentarse muchos profesionales y para la que no siempre se cuenta con la experiencia, formación o herramientas necesarias. -Para poner en práctica esta base teórica, se proporciona unos ejemplos de cuáles pueden ser los riesgos y controles de los principales procesos administrativos de un negocio.

Auditoría del control interno (3a. ed.)

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Publisher : Ecoe Ediciones
ISBN 13 : 9587712145
Total Pages : 557 pages
Book Rating : 4.5/5 (877 download)

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Book Synopsis Auditoría del control interno (3a. ed.) by : Mantilla Blanco Mantilla B.

Download or read book Auditoría del control interno (3a. ed.) written by Mantilla Blanco Mantilla B. and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2013-01-01 with total page 557 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La publicación que el amable lector tiene en sus manos recoge cómo se está desarrollando la auditoría del control interno, principalmente en el contexto de los cambios actuales en las estructuras y las prácticas relacionadas con el control interno. Este continúa evolucionando en todo el mundo a un ritmo que cada vez se acerca más a la velocidad de los negocios del presente. Esta tercera edición, si bien conserva los contenidos y la estructura de la segunda edición, incorpora los desarrollos más importantes que se han dado en el control interno, esto es, los derivados de la actualización a su estructura conceptual del control interno realizada por COSO en mayo de 2013 y de los enfoques de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC) que cada vez se afianzan más. Al incorporar esos desarrollos previene al lector acerca de las consecuencias que ello tendrá para la auditoría del control interno. La presente publicación está organizada en tres partes: fundamentos, lecturas y estándares.

Auditora̕ financiera

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ISBN 13 : 9789972234118
Total Pages : 600 pages
Book Rating : 4.2/5 (341 download)

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Book Synopsis Auditora̕ financiera by : Jaime Ernesto Vizcarra Moscoso

Download or read book Auditora̕ financiera written by Jaime Ernesto Vizcarra Moscoso and published by . This book was released on 2007 with total page 600 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Encuesta de opinión a empresas sobre Control Interno

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Author :
Publisher : Ewe Editorial Acad MIA Espa Ola
ISBN 13 : 9783659042041
Total Pages : 64 pages
Book Rating : 4.0/5 (42 download)

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Book Synopsis Encuesta de opinión a empresas sobre Control Interno by : Emilio Rubio García

Download or read book Encuesta de opinión a empresas sobre Control Interno written by Emilio Rubio García and published by Ewe Editorial Acad MIA Espa Ola. This book was released on 2012 with total page 64 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El control interno, es una parte del gobierno corporativo, que incluye otras areas como compensacion de ejecutivos, gestion del riesgo, etc... En estos entornos, la buena gobernanza corporativa, basada en un adecuado sistema de control interno, mejora la confianza de los inversores en la informacion que proviene de la empresa. La implementacion de los sistemas de control interno se limito principalmente a la informacion financiera y a la parte de cumplimiento de las normas, dejando de lado otros aspectos importantes senalados en el COSO, como la estrategia y las operaciones de la empresa. Esto provoco incremento de los costes que generalmente no ha tenido repercusiones positivas en la optimizacion de los costes. Dada la limitada literatura en temas de control interno especificos de las empresas, ya que la informacion es principalmente propiedad de la empresa, se paso una encuesta sobre control interno, limitada a ejecutivos de grandes, medianas y pequenas empresas, principalmente multinacionales, en la que se preguntaba por la obligatoriedad de implementacion y mantenimiento de un sistema de control interno, el estatus de los mismos, y su evolucion esperada, en el futuro."

Control interno, auditoria y aseguramiento fiscal y gobierno corporativo

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ISBN 13 :
Total Pages : 446 pages
Book Rating : 4.:/5 (119 download)

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Book Synopsis Control interno, auditoria y aseguramiento fiscal y gobierno corporativo by : Edilberto Montaño Orozco

Download or read book Control interno, auditoria y aseguramiento fiscal y gobierno corporativo written by Edilberto Montaño Orozco and published by . This book was released on 2013 with total page 446 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

El control interno, riesgos del fraude y avances en la responsabilidad social empresarial

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Author :
Publisher : Universidad del Valle
ISBN 13 : 6287617721
Total Pages : 119 pages
Book Rating : 4.2/5 (876 download)

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Book Synopsis El control interno, riesgos del fraude y avances en la responsabilidad social empresarial by : Maritza Rengifo Millán

Download or read book El control interno, riesgos del fraude y avances en la responsabilidad social empresarial written by Maritza Rengifo Millán and published by Universidad del Valle. This book was released on 2023-07-25 with total page 119 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El objetivo del presente libro es proponer aportes que permitan a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) mejorar su organización ya que son las más propensas a muchos riesgos por no contar con adecuados controles internos. En este sentido, se trata de crear conciencia de los principales aspectos requeridos para la continuidad de estas empresas; así mismo, su mejoramiento interno, la disminución de posibilidades de riesgo de fraudes, pérdidas económicas y el avance en su responsabilidad social y empresarial. A medida que los países de Latinoamérica y el Caribe se integran en la economía global, las Pymes de la región enfrentan grandes desafíos competitivos al identificar, atraer y movilizar talento humano. Con este estudio se pretende alcanzar un panorama actual que pueda dar lugar a una visión de la realidad empresarial en las Pymes que requieren aprovechar las nuevas tecnologías y adaptarse a condiciones de mercado cambiante.

Gobierno corporativo

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Publisher : IMCP
ISBN 13 : 6078552724
Total Pages : 163 pages
Book Rating : 4.0/5 (785 download)

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Book Synopsis Gobierno corporativo by : Sylvia Meljem Enríquez de Rivera

Download or read book Gobierno corporativo written by Sylvia Meljem Enríquez de Rivera and published by IMCP. This book was released on 2018-05-11 with total page 163 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: económica de la Teoría de la Agencia, entendiendo que las motivaciones de los individuos ocasionan que los intereses de los accionistas y del director general de una organización no sean los mismos; de ahí la necesidad de contar con mecanismos de vigilancia que permitan a los accionistas evitar, en la medida de lo posible, tomas de decisiones en su perjuicio. Los principales mecanismos de vigilancia, con los que hoy cuentan las empresas, son el Comité de Auditoría y la función de auditoría interna, los cuales apoyan al Consejo de Administración en los temas de reportes financieros, control y cumplimiento; sin embargo, para que estos funcionen de manera adecuada se requiere que se ejerzan con total objetividad e independencia, que no siempre es posible, debido a la presencia de sesgos cognitivos inconscientes en la toma de decisiones. Gobierno corporativo: su importancia en la objetividad e independencia de la función de auditoría interna explora, desde la Teoría del Razonamiento Motivado, la existencia de sesgos cognitivos derivados de factores sociológicos resultado de la estructura de poder de la organización y de la interacción existente entre el Comité de Auditoría y la función de auditoría interna. El estudio del juicio y toma de decisiones en un entorno económico, sociológico y psicológico permite proponer una metodología para diagnosticar la objetividad e independencia de la función de auditoría interna, dada cierta estructura de gobierno corporativo. El lector encontrará en esta obra la relevancia de implementar dicha función, como un mecanismo de vigilancia que asegure que la información reportada por la alta dirección al Consejo de Administración (incluyendo el Comité de Auditoría), sea suficiente y oportuna, y refleje, razonablemente, la situación financiera de la organización.