Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna

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Publisher : Ecoe Ediciones
ISBN 13 : 9587710924
Total Pages : 457 pages
Book Rating : 4.5/5 (877 download)

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Book Synopsis Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna by : Rodrigo Estupiñán Gaitán

Download or read book Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna written by Rodrigo Estupiñán Gaitán and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2015-01-01 with total page 457 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema de control interno. El establecimiento de objetivos relacionados con las operaciones, con la información financiera y con el cumplimiento, pueden ser explícitos o implícitos, generales o impactos potenciales relacionados con: 1) cambios en el entorno, 2) redefinición de la política institucional, 3) reorganizaciones o reestructuraciones internas, 4) ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes, 5) nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías, 6) aceleración del crecimiento y 7) nuevos productos, actividades o funciones. Todo ello se replantea en esta segunda edición de Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna. Las Normas Internacionales para el Ejercicio de la Auditoría Interna (NIEPAI) actualizadas se presentan con sus correspondientes “consejos para la práctica”, así como las indicaciones para el Auditor Interno; y los nuevos enfoques dentro de los métodos de “Auditoría Bajo Riesgo”. Para finalizar se incluye un moderno enfoque de evaluación de riesgos enmarcado dentro del Manual del Usuario KAREN Knowledge Administrative Risk Enterprise.

Administración o gestión de riesgos E R M y la auditoria interna

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Publisher : Ecoe Ediciones
ISBN 13 : 9789586484343
Total Pages : 320 pages
Book Rating : 4.4/5 (843 download)

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Book Synopsis Administración o gestión de riesgos E R M y la auditoria interna by : Rodrigo Estupiñán Gaitán

Download or read book Administración o gestión de riesgos E R M y la auditoria interna written by Rodrigo Estupiñán Gaitán and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2006 with total page 320 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Gobierno Corporativo, mapa de riesgos, comités de auditoría, listas y cuestionarios de control, normas internacionales de auditoría interna.

La función de auditoría interna, la gestión de riesgos y el control interno

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Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.:/5 (143 download)

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Book Synopsis La función de auditoría interna, la gestión de riesgos y el control interno by : Álvaro Arjona Canas

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Manual básico de auditoría interna

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Publisher : Grupo Planeta (GBS)
ISBN 13 : 9788496612334
Total Pages : 514 pages
Book Rating : 4.6/5 (123 download)

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Book Synopsis Manual básico de auditoría interna by : K. H. Spencer Pickett

Download or read book Manual básico de auditoría interna written by K. H. Spencer Pickett and published by Grupo Planeta (GBS). This book was released on 2007-11 with total page 514 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Manual Básico de Auditoría Interna es una versión resumida de la segunda edición de Internal Auditing Handbook, una obra con un gran éxito de ventas en Reino Unido. Este manual proporciona a sus lectores una guía exhaustiva para la teoría y la práctica de la auditoría interna e incorpora experiencias de los profesionales de la auditoría. Asimismo, incluye los desarrollos clave que se han producido en auditoría, gobernabilidad, en gestión de riesgos y en control interno, al tiempo que recoge la nueva definición de auditoría interna propuesta por el lnstitute of Internal Auditors (IIA).

Auditoría bajo riesgos

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Publisher : Ediciones de la U
ISBN 13 : 9587924290
Total Pages : 641 pages
Book Rating : 4.5/5 (879 download)

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Book Synopsis Auditoría bajo riesgos by : RODRIGO ESTUPIÑAN

Download or read book Auditoría bajo riesgos written by RODRIGO ESTUPIÑAN and published by Ediciones de la U. This book was released on 2023-11-23 with total page 641 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La experiencia del autor ha llevado a que se presente este nuevo libro de auditoría, cambiando su enfoque tradicional de transacciones y saldos, dirigido ahora al análisis del riesgo antes de proceder a utilizar las herramientas de evaluación de comprobación de evidencias, con el fin de dar una mayor seguridad en la determinación de conclusiones de auditoría, asegurando haber dirigido su auditoría a áreas más susceptibles de inclusión de riesgos, asegurando que en sus evidencias evaluadas exista una mayor seguridad razonable en sus comprobaciones. Las afirmaciones contenidas en los diferentes capítulos del libro son basadas en las normas internacionales de auditoría para los estados financieros, así como de las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna, todas ellas actualizadas hacia los nuevos enfoques de auditoría bajo riesgos.

Control interno en las empresas

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Publisher : IMCP
ISBN 13 : 6078628925
Total Pages : 130 pages
Book Rating : 4.0/5 (786 download)

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Book Synopsis Control interno en las empresas by : Carlos Alberto Pereira Palomo

Download or read book Control interno en las empresas written by Carlos Alberto Pereira Palomo and published by IMCP. This book was released on 2019-09-26 with total page 130 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Control interno en las empresas. Su aplicación y efectividad es una respuesta a las necesidades sobre los requerimientos de las organizaciones de hoy que aspiran a crecer y mantenerse en el mercado competitivo actual. La administración de las empresas tiene la responsabilidad de diseñar e implementar un sistema de control interno y procurar la adecuada protección de los activos mediante la segregación de cada función, lo cual constituye el principio básico del control interno. Es imprescindible contar con los filtros adecuados desde la asignación de los usuarios para tener acceso a los sistemas administrativos integrales, y de los permisos o derechos para realizar operaciones de captura a los usuarios que estrictamente les corresponda, hasta la consulta de registros operativos, reportes administrativos e información financiera a la que deben tener acceso los diferentes niveles del organigrama, de acuerdo con sus responsabilidades y tramos de control. Uno de los beneficios del sistema operativo automatizado integrado, comúnmente denominado ERP (Enterprise Resource Planning), es contar con una base de datos única, alimentada por una persona que captura y muchos usuarios que utilizan esta información, por lo que se convierten en supervisores y usuarios de esta, a la vez. El propósito de esta obra es ilustrar a los administradores, académicos, empresarios y lectores en general interesados en el establecimiento de controles internos, para dejar evidencia de la optimización del uso de los recursos utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) actuales; asimismo, enfatiza la importancia del establecimiento de ciertos controles que deben ser tomados en cuenta al utilizar las TIC, con el fin de salvaguardar la información registrada en los archivos virtuales de la empresa.

Los Nuevos Conceptos del Control Interno

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Publisher : Ediciones Díaz de Santos
ISBN 13 : 9788479782955
Total Pages : 436 pages
Book Rating : 4.7/5 (829 download)

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Book Synopsis Los Nuevos Conceptos del Control Interno by : & Lybrand Cooper

Download or read book Los Nuevos Conceptos del Control Interno written by & Lybrand Cooper and published by Ediciones Díaz de Santos. This book was released on 1997-04 with total page 436 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El Informe COSO ha pretendido, que cuando se plantee cualquier discusión o problema de control interno, tanto a nivel práctico de las empresas como a nivel de auditoría interna o externa, o a los niveles académicos y legislativos, los interlocutores tengan una referencia conceptual común, lo cual hasta ahora resultaba complejo, dada la multiplicidad de definiciones y conceptos divergentes que ha existido sobre el control interno. Además, por la amplitud de los conceptos empleados y por la superación de los de las viejas definiciones restrictivas y mecanicistas, esta nueva definición integradora se ha convertido en una herramienta eficaz para satisfacer la necesidad de un buen gobierno corporativo de las empresas.

Manual práctico de Control Interno

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Publisher : Profit Editorial
ISBN 13 : 8415735774
Total Pages : 112 pages
Book Rating : 4.4/5 (157 download)

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Book Synopsis Manual práctico de Control Interno by : Miguel Barquero Royo

Download or read book Manual práctico de Control Interno written by Miguel Barquero Royo and published by Profit Editorial. This book was released on 2013-10-01 with total page 112 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Manual para la revisión e implantación de un sistema de control interno. Este manual es una herramienta práctica y de consulta fácil para los profesionales del mundo financiero, englobando en este concepto a auditores, directores financieros, controllers, etc. Incluye una base teórica fundamental de los elementos que componen un sistema de Control interno, así como una descripción de la normativa vigente en relación con esta materia. Se proporcionan también unas guías imprescindibles sobre los riesgos que existen en los diferentes elementos que forman un sistema informático y los controles que se deberían implantar para mitigarlos, así como unas reflexiones sobre cómo adaptar los sistemas de control interno a los diferentes tipos y tamaños de empresa. -La revisión del control interno es una tarea a la que deben enfrentarse muchos profesionales y para la que no siempre se cuenta con la experiencia, formación o herramientas necesarias. -Para poner en práctica esta base teórica, se proporciona unos ejemplos de cuáles pueden ser los riesgos y controles de los principales procesos administrativos de un negocio.

Control interno y fraudes - 3ra edición

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Publisher : Ecoe Ediciones
ISBN 13 : 9587711629
Total Pages : 477 pages
Book Rating : 4.5/5 (877 download)

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Book Synopsis Control interno y fraudes - 3ra edición by : Rodrigo Estupiñán Gaitán

Download or read book Control interno y fraudes - 3ra edición written by Rodrigo Estupiñán Gaitán and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2015-01-01 with total page 477 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Esta tercera edición de Control interno y fraudes se complementó con los cambios que rigen a partir del 15 de diciembre de 2014 relacionados con adiciones y principios fundamentales al COSO I o Marco Estructurado de Control Interno (Versión 2013) para lograr una mejor implementación de controles y riesgos, así como su debida evaluación, y en especial relacionado con la presentación de informes no solo financieros sino de cualquier índole en las empresas o denominados “no financieros”. Teniendo en cuenta los nuevos enfoques de Gobierno Corporativo, Controles y Riesgos, se reestructuraron algunos capítulos, y se actualizaron aspectos básicos de identificación de riesgos y su proceso de evaluación con el fin de mitigar los efectos de los diferentes riesgos relacionados con la aplicación y cumplimiento de los objetivos fundamentales de una empresa (estratégicos, operativos y de cumplimiento de leyes y regulaciones). Siendo el riesgo de fraude uno de los aspectos que viene afectando a las organizaciones de manera creciente se presenta un “manual sencillo de evaluación y prevención de fraudes”, también se incluyen talleres de detección de riesgos que ayudan a lograr una evaluación y análisis de los mismos.

Auditoría Interna

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Publisher : IMCP
ISBN 13 : 6078552309
Total Pages : 116 pages
Book Rating : 4.0/5 (785 download)

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Book Synopsis Auditoría Interna by : Carmen Karina Tapia Iturriaga

Download or read book Auditoría Interna written by Carmen Karina Tapia Iturriaga and published by IMCP. This book was released on 2017-12-29 with total page 116 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Gobierno corporativo, control de riesgos y auditoría interna

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ISBN 13 : 9788491439103
Total Pages : 258 pages
Book Rating : 4.4/5 (391 download)

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Book Synopsis Gobierno corporativo, control de riesgos y auditoría interna by : Álvaro . . . [et al. ] Arjona Canas

Download or read book Gobierno corporativo, control de riesgos y auditoría interna written by Álvaro . . . [et al. ] Arjona Canas and published by . This book was released on 2017-11 with total page 258 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Auditoría del control interno (3a. ed.)

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Publisher : Ecoe Ediciones
ISBN 13 : 9587712145
Total Pages : 557 pages
Book Rating : 4.5/5 (877 download)

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Book Synopsis Auditoría del control interno (3a. ed.) by : Mantilla Blanco Mantilla B.

Download or read book Auditoría del control interno (3a. ed.) written by Mantilla Blanco Mantilla B. and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2013-01-01 with total page 557 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La publicación que el amable lector tiene en sus manos recoge cómo se está desarrollando la auditoría del control interno, principalmente en el contexto de los cambios actuales en las estructuras y las prácticas relacionadas con el control interno. Este continúa evolucionando en todo el mundo a un ritmo que cada vez se acerca más a la velocidad de los negocios del presente. Esta tercera edición, si bien conserva los contenidos y la estructura de la segunda edición, incorpora los desarrollos más importantes que se han dado en el control interno, esto es, los derivados de la actualización a su estructura conceptual del control interno realizada por COSO en mayo de 2013 y de los enfoques de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC) que cada vez se afianzan más. Al incorporar esos desarrollos previene al lector acerca de las consecuencias que ello tendrá para la auditoría del control interno. La presente publicación está organizada en tres partes: fundamentos, lecturas y estándares.

Herramienta Integrada de Control Interno y Administración de Riesgos, Enmarcada en un Buen Gobierno Corporativo para Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia

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Publisher : U. Externado de Colombia
ISBN 13 : 9587108302
Total Pages : 7 pages
Book Rating : 4.5/5 (871 download)

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Book Synopsis Herramienta Integrada de Control Interno y Administración de Riesgos, Enmarcada en un Buen Gobierno Corporativo para Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia by : Alba Rocío Carvajal Sandoval

Download or read book Herramienta Integrada de Control Interno y Administración de Riesgos, Enmarcada en un Buen Gobierno Corporativo para Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia written by Alba Rocío Carvajal Sandoval and published by U. Externado de Colombia. This book was released on 2015-10-02 with total page 7 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El libro Herramienta integrada de control interno y administración de riesgos, enmarcada en buen gobierno corporativo para pequeñas y medianas empresas en Colombia presenta aspectos fundamentales que los empresarios de pequeñas y medianas empresas deben tener en cuenta en el momento de la evaluación sobre la viabilidad de su organización. Para dar respuesta a una necesidad contextual en Colombia, el libro analiza los aspectos que componen el control interno, la administración de riesgo y el gobierno corporativo y, a partir de un formato de preguntas razonadas, conduce a la empresa a que lo aplique y haga un diagnóstico puntual sobre sus fortalezas y sus necesidades de mejora. El resultado será un diagnóstico de su empresa, en forma porcentual a partir de indicadores claros y definidos, adicionalmente con datos semaforizados -con un esquema de colores-, en el que podrá ver la realidad de su organización con una mirada prospectiva y recibirá recomendaciones de cómo mejorar los indicadores. Para cumplir con este propósito el libro trae la herramienta en formato interactivo e incluye alrededor de cien preguntas por cada uno de los elementos. Es de fácil comprensión para todo público, inclusive para aquellos sin experiencia previa en los sistemas. La división de los capítulos obedece a un orden en el cual cada tema es tratado inicialmente desde lo contextual hasta adentrarse en la explicación puntual de cada uno de los conceptos. Las autoras del texto tienen no solo una amplia experiencia académica, sino que cuentan con una trayectoria profesional que les permite dar una mirada desde dos ángulos: desde la propia organización y desde las soluciones entregadas por la teoría actual en cada uno de los temas.Para dar respuesta a una necesidad contextual en Colombia, el libro analiza los aspectos que componen el control interno, la administración de riesgo y el gobierno corporativo y, a partir de un formato de preguntas razonadas, conduce a la empresa a que lo aplique y haga un diagnóstico puntual sobre sus fortalezas y sus necesidades de mejora. El resultado será un diagnóstico de su empresa, en forma porcentual a partir de indicadores claros y definidos, adicionalmente con datos semaforizados -con un esquema de colores-, en el que podrá ver la realidad de su organización con una mirada prospectiva y recibirá recomendaciones de cómo mejorar los indicadores. Para cumplir con este propósito el libro trae la herramienta en formato interactivo e incluye alrededor de cien preguntas por cada uno de los elementos. Es de fácil comprensión para todo público, inclusive para aquellos sin experiencia previa en los sistemas. La división de los capítulos obedece a un orden en el cual cada tema es tratado inicialmente desde lo contextual hasta adentrarse en la explicación puntual de cada uno de los conceptos. Las autoras del texto tienen no solo una amplia experiencia académica, sino que cuentan con una trayectoria profesional que les permite dar una mirada desde dos ángulos: desde la propia organización y desde las soluciones entregadas por la teoría actual en cada uno de los temas.Para cumplir con este propósito el libro trae la herramienta en formato interactivo e incluye alrededor de cien preguntas por cada uno de los elementos. Es de fácil comprensión para todo público, inclusive para aquellos sin experiencia previa en los sistemas. La división de los capítulos obedece a un orden en el cual cada tema es tratado inicialmente desde lo contextual hasta adentrarse en la explicación puntual de cada uno de los conceptos. Las autoras del texto tienen no solo una amplia experiencia académica, sino que cuentan con una trayectoria profesional que les permite dar una mirada desde dos ángulos: desde la propia organización y desde las soluciones entregadas por la teoría actual en cada uno de los temas.

Control interno y sistema de gestión de calidad

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Publisher : Ediciones de la U
ISBN 13 : 9587627466
Total Pages : 354 pages
Book Rating : 4.5/5 (876 download)

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Book Synopsis Control interno y sistema de gestión de calidad by : Alejandro Tadeo Isaza Serrano

Download or read book Control interno y sistema de gestión de calidad written by Alejandro Tadeo Isaza Serrano and published by Ediciones de la U. This book was released on 2018-07-01 with total page 354 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El libro presenta en un ejemplo práctico, la metodología desarrollada de todos los estándares necesarios para que una empresa tenga un Modelo Estándar de Control Interno, teniendo en cuenta como referencia la norma internacional COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS), COMITÉ DE ORGANIZACIONES QUE PATROCINAN, tratando los puntos en común de componentes del sistema, evaluación de riesgos, las actividades de control, supervisión, normas generales del control interno, misión y objetivos, asignación de autoridad y responsabilidad, etc, estableciéndose como referencia práctica de control interno en las empresas privadas y además en las entidades del sector público. En complemento, desarrolla en el ejemplo práctico los estándares exigidos para implantar un Sistema de Gestión de Calidad, sobre los condicionamientos de la norma ISO (Organización Internacional para la Estandarización), como modelo que regula una serie de normas para el cumplimiento de la gestión empresarial. La finalidad es enseñar competencias para que los gerentes públicos y privados, asesores metodológicos de control interno y calidad y los auditores de cualquier perfil, puedan formar parte de la implantación, desarrollo y evaluación de los componentes de un Sistema de Control Interno y de Gestión de Calidad en una empresa del sector público o privado.

Auditoría emocional de la organización

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Publisher : Ediciones Pirámide
ISBN 13 : 8436842790
Total Pages : 184 pages
Book Rating : 4.4/5 (368 download)

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Book Synopsis Auditoría emocional de la organización by : Luis Barrio Tato

Download or read book Auditoría emocional de la organización written by Luis Barrio Tato and published by Ediciones Pirámide. This book was released on 2020-09-17 with total page 184 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En esta obra se aborda una visión integral del control interno en la empresa incorporando la perspectiva de la gestión emocional, que aporta un enfoque novedoso desde la óptica de la economía conductual, en la que adquiere importancia la investigación sobre la inteligencia emocional y el papel del factor humano en la gestión de las organizaciones. La fusión de los conceptos de la metodología COSO en control interno y de la inteligencia emocional de Goleman permite examinar la influencia de las competencias emocionales en la gestión de riesgos, lo que añade valor a la evaluación del control interno y al trabajo del auditor. En el libro se revisan los conceptos básicos de inteligencia emocional y control interno, así como el de riesgo de la organización, en el marco ERM, con especial atención a los riesgos profesionales y los daños en el trabajo. También se expone el concepto de riesgo emocional desde un punto de vista innovador, en el estudio del control interno de la empresa y se propone un modelo de auditoría emocional que incluye cuadros, cuestionarios, indicadores y esquemas que contribuyen al aspecto práctico de esta obra. Finalmente, se estudia la gestión emocional en el control del fraude, teniendo en cuenta sus aspectos motivacionales, para concluir con la presentación de nuevos roles del auditor y de otros profesionales, que pueden surgir a la luz de la implantación de la gestión emocional en la organización.

Rol de las oficinas de control interno, auditoria interna o quien haga sus veces

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ISBN 13 : 9789586522410
Total Pages : 108 pages
Book Rating : 4.5/5 (224 download)

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Book Synopsis Rol de las oficinas de control interno, auditoria interna o quien haga sus veces by : Marie Anne Salnave Sanín

Download or read book Rol de las oficinas de control interno, auditoria interna o quien haga sus veces written by Marie Anne Salnave Sanín and published by . This book was released on 2009 with total page 108 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Guía para el uso de la norma NTC 5254 gestión del riesgo dentro del proceso de auditoría interna

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ISBN 13 : 9789589383469
Total Pages : 128 pages
Book Rating : 4.3/5 (834 download)

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Book Synopsis Guía para el uso de la norma NTC 5254 gestión del riesgo dentro del proceso de auditoría interna by : Institute of Internal Auditors (Australia)

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