El control interno en las empresas medianas

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Book Synopsis El control interno en las empresas medianas by : Enrique Guizar González

Download or read book El control interno en las empresas medianas written by Enrique Guizar González and published by . This book was released on 1998 with total page 98 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

El control interno, riesgos del fraude y avances en la responsabilidad social empresarial

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Publisher : Universidad del Valle
ISBN 13 : 6287617721
Total Pages : 119 pages
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Book Synopsis El control interno, riesgos del fraude y avances en la responsabilidad social empresarial by : Maritza Rengifo Millán

Download or read book El control interno, riesgos del fraude y avances en la responsabilidad social empresarial written by Maritza Rengifo Millán and published by Universidad del Valle. This book was released on 2023-07-25 with total page 119 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El objetivo del presente libro es proponer aportes que permitan a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) mejorar su organización ya que son las más propensas a muchos riesgos por no contar con adecuados controles internos. En este sentido, se trata de crear conciencia de los principales aspectos requeridos para la continuidad de estas empresas; así mismo, su mejoramiento interno, la disminución de posibilidades de riesgo de fraudes, pérdidas económicas y el avance en su responsabilidad social y empresarial. A medida que los países de Latinoamérica y el Caribe se integran en la economía global, las Pymes de la región enfrentan grandes desafíos competitivos al identificar, atraer y movilizar talento humano. Con este estudio se pretende alcanzar un panorama actual que pueda dar lugar a una visión de la realidad empresarial en las Pymes que requieren aprovechar las nuevas tecnologías y adaptarse a condiciones de mercado cambiante.

La importancia del control interno en la pequeña y mediana empresa

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Book Synopsis La importancia del control interno en la pequeña y mediana empresa by : Hilario Antonio Díaz Torres

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La importancia del estudio y evaluación del control interno en la pequeña y mediana empresa

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Book Synopsis La importancia del estudio y evaluación del control interno en la pequeña y mediana empresa by : Jaime Vázquez Villagarcía

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La importancia del control interno en las pequeñas empresas

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Book Synopsis La importancia del control interno en las pequeñas empresas by : Alfonso Gómez Vilchis

Download or read book La importancia del control interno en las pequeñas empresas written by Alfonso Gómez Vilchis and published by . This book was released on 1993 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Evaluación del control interno en el proceso de tesorería de las pequeñas y medianas empresas de Medellín (Evaluation of Internal Control in the Treasury Process at Small and Medium-Sized Companies in Medellin).

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Book Synopsis Evaluación del control interno en el proceso de tesorería de las pequeñas y medianas empresas de Medellín (Evaluation of Internal Control in the Treasury Process at Small and Medium-Sized Companies in Medellin). by : Daniel Alberto Grajales-Gaviria

Download or read book Evaluación del control interno en el proceso de tesorería de las pequeñas y medianas empresas de Medellín (Evaluation of Internal Control in the Treasury Process at Small and Medium-Sized Companies in Medellin). written by Daniel Alberto Grajales-Gaviria and published by . This book was released on 2020 with total page 18 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Spanish Abstract: Al evaluar la empresa por áreas de trabajo, se identifica que el departamento más susceptible a fraudes es el de Tesorería, por esta razón, se propone evaluar la estructura del control interno con énfasis al ciclo transaccional del proceso de tesorería en las pequeñas y medianas empresas por medio de una muestra representativa en el municipio de Medellín.Esta revisión permitirá identificar debilidades en los procesos y brindar opciones de mejora con el fin de garantizar la eficacia, eficiencia, efectividad y economía en la gestión institucional.El alcance de esta investigación está basado en los componentes del modelo de control interno COSO, los cuáles serán el enfoque modular para la revisión del proceso de tesorería; Se revisarán: El proceso de cuentas por pagar, el proceso de cuentas por cobrar, el proceso de recaudo de efectivo y el proceso de pagos de obligaciones.El resultado de esta investigación permitirá alcanzar el objetivo de identificar las principales falencias en el proceso de tesorería en cuanto a los mecanismos de control interno que las pequeñas y medianas empresas de Medellín tienen estipulados.

Encuesta de opinión a empresas sobre Control Interno

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Publisher : Ewe Editorial Acad MIA Espa Ola
ISBN 13 : 9783659042041
Total Pages : 64 pages
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Book Synopsis Encuesta de opinión a empresas sobre Control Interno by : Emilio Rubio García

Download or read book Encuesta de opinión a empresas sobre Control Interno written by Emilio Rubio García and published by Ewe Editorial Acad MIA Espa Ola. This book was released on 2012 with total page 64 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El control interno, es una parte del gobierno corporativo, que incluye otras areas como compensacion de ejecutivos, gestion del riesgo, etc... En estos entornos, la buena gobernanza corporativa, basada en un adecuado sistema de control interno, mejora la confianza de los inversores en la informacion que proviene de la empresa. La implementacion de los sistemas de control interno se limito principalmente a la informacion financiera y a la parte de cumplimiento de las normas, dejando de lado otros aspectos importantes senalados en el COSO, como la estrategia y las operaciones de la empresa. Esto provoco incremento de los costes que generalmente no ha tenido repercusiones positivas en la optimizacion de los costes. Dada la limitada literatura en temas de control interno especificos de las empresas, ya que la informacion es principalmente propiedad de la empresa, se paso una encuesta sobre control interno, limitada a ejecutivos de grandes, medianas y pequenas empresas, principalmente multinacionales, en la que se preguntaba por la obligatoriedad de implementacion y mantenimiento de un sistema de control interno, el estatus de los mismos, y su evolucion esperada, en el futuro."

Análisis de los procedimientos de control interno, aplicado al activo fijo de la mediana empresa

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Book Synopsis Análisis de los procedimientos de control interno, aplicado al activo fijo de la mediana empresa by : Bianca Andrea Herrera Mendoza

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Evaluación del control de gestión en las pequeñas y medianas empresas (PYMEs)

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Book Synopsis Evaluación del control de gestión en las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) by : Julio Cabezas Troncoso

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Evaluacion del control interno para empresas de mediana industria metodode cuestionarios

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Book Synopsis Evaluacion del control interno para empresas de mediana industria metodode cuestionarios by : Martha Aydee Esguerra Velandia

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Manual para la auditoria de pequeñas y medianas empresas

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Book Synopsis Manual para la auditoria de pequeñas y medianas empresas by : Frank P. Walker

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Control interno de la información financiera

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ISBN 13 : 9788493385996
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Book Synopsis Control interno de la información financiera by : Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

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La gestión del control de la empresa

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Publisher : ESIC Editorial
ISBN 13 : 8473569652
Total Pages : 182 pages
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Book Synopsis La gestión del control de la empresa by : José de Jaime Eslava

Download or read book La gestión del control de la empresa written by José de Jaime Eslava and published by ESIC Editorial. This book was released on 2013-10-25 with total page 182 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El control de la empresa es fundamental para que pueda sobrevivir. Es evidente que, como confirman las estadísticas, una gran mayoría de empresas pequeñas y medianas mueren, bien por falta de control o bien por la existencia de un inadecuado sistema de control. Estas muertes han pasado bastante desapercibidas durante la época de crecimiento y bonanza, pues si una empresa moría rápidamente era sustituida por otra nueva. Pero la llegada de nuevos entornos de crisis, ha puesto en primera plana las renovadas exigencias por incrementar y reforzar los niveles del control empresarial. Control que se ha hecho mucho más necesario no sólo desde la perspectiva del control interno de las actividades empresariales, sino también desde los crecientes requerimientos del control externo a las actividades de la empresa. Control externo a las actividades sociales de la empresa cuya demanda por diferentes estamentos sociales, crece de forma exponencial cada día como consecuencia de los casos de fraude y corrupción empresarial, que aparecen y que dan la nefasta impresión de que muchas empresas son gestionadas con una gran falta de valores morales y éticos, o como ahora se dice bajo la preeminencia de una cultura empresarial “tóxica y destructiva”. Ahora bien, tanto el control interno como externo de la gestión empresarial, requieren a su vez de una adecuada sistematización que permita que dichos controles sean eficaces frente a todos los objetivos que deben conseguir, amplios, variados, y en ciertos aspectos, difíciles. De ahí, que este libro lo haya titulado como La gestión del control empresarial, pues dicho control tiene que ser adecuadamente gestionado si con las actividades de control se pretenden corregir las desviaciones en los diferentes objetivos y niveles de la gestión empresarial. Y por eso, en el contenido del libro se analizan y comentan diferentes aspectos de cómo las actividades de la gestión del control empresarial deberían estructurarse, sistematizarse y ejecutarse. Incluso se aporta una metodología de actuación, en base a una pirámide de cinco niveles: control de las operaciones; control de los procesos informativos y contables; control de los resultados de gestión; control de las estrategias; y, control de las responsabilidades sociales, en los que en mi opinión, debería estructurarse cualquier sistema integrado de gestión del control que persiga el éxito. Además se incluyen ejemplos y ejercicios resueltos. Índice El control de la empresa como sistema.- El control de los procesos operativos y de la seguridad de los activos.- El control de los procesos informativos y contables.- El control de los resultados de la gestión empresarial.- El control de las estrategias empresariales.- Caso práctico de control.- El control de las responsabilidades sociales.

Auditoría financiera del capital de trabajo en PyMES

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Publisher : IMCP
ISBN 13 : 6078628372
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Book Synopsis Auditoría financiera del capital de trabajo en PyMES by : Humberto Saucedo Venegas

Download or read book Auditoría financiera del capital de trabajo en PyMES written by Humberto Saucedo Venegas and published by IMCP. This book was released on 2019-06-10 with total page 279 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La auditoría es la estrategia para evaluar el desempeño y responsabilidad de la dirección de la empresa respecto de la utilización del principio de negocio en marcha, así como el aseguramiento de que la información financiera está libre de incorrecciones materiales debida a fraude o error y al marco de información financiera aplicable.

Control interno en las empresas

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Publisher : IMCP
ISBN 13 : 6078628925
Total Pages : 130 pages
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Book Synopsis Control interno en las empresas by : Carlos Alberto Pereira Palomo

Download or read book Control interno en las empresas written by Carlos Alberto Pereira Palomo and published by IMCP. This book was released on 2019-09-26 with total page 130 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Control interno en las empresas. Su aplicación y efectividad es una respuesta a las necesidades sobre los requerimientos de las organizaciones de hoy que aspiran a crecer y mantenerse en el mercado competitivo actual. La administración de las empresas tiene la responsabilidad de diseñar e implementar un sistema de control interno y procurar la adecuada protección de los activos mediante la segregación de cada función, lo cual constituye el principio básico del control interno. Es imprescindible contar con los filtros adecuados desde la asignación de los usuarios para tener acceso a los sistemas administrativos integrales, y de los permisos o derechos para realizar operaciones de captura a los usuarios que estrictamente les corresponda, hasta la consulta de registros operativos, reportes administrativos e información financiera a la que deben tener acceso los diferentes niveles del organigrama, de acuerdo con sus responsabilidades y tramos de control. Uno de los beneficios del sistema operativo automatizado integrado, comúnmente denominado ERP (Enterprise Resource Planning), es contar con una base de datos única, alimentada por una persona que captura y muchos usuarios que utilizan esta información, por lo que se convierten en supervisores y usuarios de esta, a la vez. El propósito de esta obra es ilustrar a los administradores, académicos, empresarios y lectores en general interesados en el establecimiento de controles internos, para dejar evidencia de la optimización del uso de los recursos utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) actuales; asimismo, enfatiza la importancia del establecimiento de ciertos controles que deben ser tomados en cuenta al utilizar las TIC, con el fin de salvaguardar la información registrada en los archivos virtuales de la empresa.

Estudio metodológico del sistema de control interno en las Pymes

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Total Pages : 618 pages
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Book Synopsis Estudio metodológico del sistema de control interno en las Pymes by :

Download or read book Estudio metodológico del sistema de control interno en las Pymes written by and published by . This book was released on 2001 with total page 618 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Los Nuevos Conceptos del Control Interno

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Publisher : Ediciones Díaz de Santos
ISBN 13 : 9788479782955
Total Pages : 436 pages
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Book Synopsis Los Nuevos Conceptos del Control Interno by : & Lybrand Cooper

Download or read book Los Nuevos Conceptos del Control Interno written by & Lybrand Cooper and published by Ediciones Díaz de Santos. This book was released on 1997-04 with total page 436 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El Informe COSO ha pretendido, que cuando se plantee cualquier discusión o problema de control interno, tanto a nivel práctico de las empresas como a nivel de auditoría interna o externa, o a los niveles académicos y legislativos, los interlocutores tengan una referencia conceptual común, lo cual hasta ahora resultaba complejo, dada la multiplicidad de definiciones y conceptos divergentes que ha existido sobre el control interno. Además, por la amplitud de los conceptos empleados y por la superación de los de las viejas definiciones restrictivas y mecanicistas, esta nueva definición integradora se ha convertido en una herramienta eficaz para satisfacer la necesidad de un buen gobierno corporativo de las empresas.