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Administracion O Gestion De Riesgos E R M Y La Auditoria Interna
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Book Synopsis Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna by : Rodrigo Estupiñán Gaitán
Download or read book Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna written by Rodrigo Estupiñán Gaitán and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2015-01-01 with total page 457 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema de control interno. El establecimiento de objetivos relacionados con las operaciones, con la información financiera y con el cumplimiento, pueden ser explícitos o implícitos, generales o impactos potenciales relacionados con: 1) cambios en el entorno, 2) redefinición de la política institucional, 3) reorganizaciones o reestructuraciones internas, 4) ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes, 5) nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías, 6) aceleración del crecimiento y 7) nuevos productos, actividades o funciones. Todo ello se replantea en esta segunda edición de Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna. Las Normas Internacionales para el Ejercicio de la Auditoría Interna (NIEPAI) actualizadas se presentan con sus correspondientes “consejos para la práctica”, así como las indicaciones para el Auditor Interno; y los nuevos enfoques dentro de los métodos de “Auditoría Bajo Riesgo”. Para finalizar se incluye un moderno enfoque de evaluación de riesgos enmarcado dentro del Manual del Usuario KAREN Knowledge Administrative Risk Enterprise.
Book Synopsis Administración o gestión de riesgos E R M y la auditoria interna by : Rodrigo Estupiñán Gaitán
Download or read book Administración o gestión de riesgos E R M y la auditoria interna written by Rodrigo Estupiñán Gaitán and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2006 with total page 320 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Gobierno Corporativo, mapa de riesgos, comités de auditoría, listas y cuestionarios de control, normas internacionales de auditoría interna.
Book Synopsis La función de auditoría interna, la gestión de riesgos y el control interno by : Álvaro Arjona Canas
Download or read book La función de auditoría interna, la gestión de riesgos y el control interno written by Álvaro Arjona Canas and published by . This book was released on 2015 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Auditoría bajo riesgos by : RODRIGO ESTUPIÑAN
Download or read book Auditoría bajo riesgos written by RODRIGO ESTUPIÑAN and published by Ediciones de la U. This book was released on 2023-11-23 with total page 641 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La experiencia del autor ha llevado a que se presente este nuevo libro de auditoría, cambiando su enfoque tradicional de transacciones y saldos, dirigido ahora al análisis del riesgo antes de proceder a utilizar las herramientas de evaluación de comprobación de evidencias, con el fin de dar una mayor seguridad en la determinación de conclusiones de auditoría, asegurando haber dirigido su auditoría a áreas más susceptibles de inclusión de riesgos, asegurando que en sus evidencias evaluadas exista una mayor seguridad razonable en sus comprobaciones. Las afirmaciones contenidas en los diferentes capítulos del libro son basadas en las normas internacionales de auditoría para los estados financieros, así como de las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna, todas ellas actualizadas hacia los nuevos enfoques de auditoría bajo riesgos.
Book Synopsis Control interno en las empresas by : Carlos Alberto Pereira Palomo
Download or read book Control interno en las empresas written by Carlos Alberto Pereira Palomo and published by IMCP. This book was released on 2019-09-26 with total page 130 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Control interno en las empresas. Su aplicación y efectividad es una respuesta a las necesidades sobre los requerimientos de las organizaciones de hoy que aspiran a crecer y mantenerse en el mercado competitivo actual. La administración de las empresas tiene la responsabilidad de diseñar e implementar un sistema de control interno y procurar la adecuada protección de los activos mediante la segregación de cada función, lo cual constituye el principio básico del control interno. Es imprescindible contar con los filtros adecuados desde la asignación de los usuarios para tener acceso a los sistemas administrativos integrales, y de los permisos o derechos para realizar operaciones de captura a los usuarios que estrictamente les corresponda, hasta la consulta de registros operativos, reportes administrativos e información financiera a la que deben tener acceso los diferentes niveles del organigrama, de acuerdo con sus responsabilidades y tramos de control. Uno de los beneficios del sistema operativo automatizado integrado, comúnmente denominado ERP (Enterprise Resource Planning), es contar con una base de datos única, alimentada por una persona que captura y muchos usuarios que utilizan esta información, por lo que se convierten en supervisores y usuarios de esta, a la vez. El propósito de esta obra es ilustrar a los administradores, académicos, empresarios y lectores en general interesados en el establecimiento de controles internos, para dejar evidencia de la optimización del uso de los recursos utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) actuales; asimismo, enfatiza la importancia del establecimiento de ciertos controles que deben ser tomados en cuenta al utilizar las TIC, con el fin de salvaguardar la información registrada en los archivos virtuales de la empresa.
Book Synopsis Control interno y fraudes - 3ra edición by : Rodrigo Estupiñán Gaitán
Download or read book Control interno y fraudes - 3ra edición written by Rodrigo Estupiñán Gaitán and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2015-01-01 with total page 477 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Esta tercera edición de Control interno y fraudes se complementó con los cambios que rigen a partir del 15 de diciembre de 2014 relacionados con adiciones y principios fundamentales al COSO I o Marco Estructurado de Control Interno (Versión 2013) para lograr una mejor implementación de controles y riesgos, así como su debida evaluación, y en especial relacionado con la presentación de informes no solo financieros sino de cualquier índole en las empresas o denominados “no financieros”. Teniendo en cuenta los nuevos enfoques de Gobierno Corporativo, Controles y Riesgos, se reestructuraron algunos capítulos, y se actualizaron aspectos básicos de identificación de riesgos y su proceso de evaluación con el fin de mitigar los efectos de los diferentes riesgos relacionados con la aplicación y cumplimiento de los objetivos fundamentales de una empresa (estratégicos, operativos y de cumplimiento de leyes y regulaciones). Siendo el riesgo de fraude uno de los aspectos que viene afectando a las organizaciones de manera creciente se presenta un “manual sencillo de evaluación y prevención de fraudes”, también se incluyen talleres de detección de riesgos que ayudan a lograr una evaluación y análisis de los mismos.
Book Synopsis Auditoría del control interno (3a. ed.) by : Mantilla Blanco Mantilla B.
Download or read book Auditoría del control interno (3a. ed.) written by Mantilla Blanco Mantilla B. and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2013-01-01 with total page 557 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La publicación que el amable lector tiene en sus manos recoge cómo se está desarrollando la auditoría del control interno, principalmente en el contexto de los cambios actuales en las estructuras y las prácticas relacionadas con el control interno. Este continúa evolucionando en todo el mundo a un ritmo que cada vez se acerca más a la velocidad de los negocios del presente. Esta tercera edición, si bien conserva los contenidos y la estructura de la segunda edición, incorpora los desarrollos más importantes que se han dado en el control interno, esto es, los derivados de la actualización a su estructura conceptual del control interno realizada por COSO en mayo de 2013 y de los enfoques de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC) que cada vez se afianzan más. Al incorporar esos desarrollos previene al lector acerca de las consecuencias que ello tendrá para la auditoría del control interno. La presente publicación está organizada en tres partes: fundamentos, lecturas y estándares.
Book Synopsis Gobierno corporativo, control de riesgos y auditoría interna by : Álvaro . . . [et al. ] Arjona Canas
Download or read book Gobierno corporativo, control de riesgos y auditoría interna written by Álvaro . . . [et al. ] Arjona Canas and published by . This book was released on 2017-11 with total page 258 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Prevención y gestión de riesgos by : ACCID
Download or read book Prevención y gestión de riesgos written by ACCID and published by Profit Editorial. This book was released on 2019-11-19 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La prevención y gestión de riesgos es un tema muy relevante para cualquier organización. Una buena política de riesgos no garantiza el éxito, pero lo que es seguro es que una mala gestión de riesgos puede provocar el fracaso y desaparición de una empresa. Como se dice a menudo, los riesgos existen, pero la prevención también. En esta monografía se analizan los principales riesgos que afectan a las empresas y que estas deben gestionar adecuadamente si desean garantizar la continuidad del negocio. Entre otros temas se tratan: • Principales riesgos que afectan a las empresas. • Matriz de riesgos. • Control de riesgos. • Órganos de gobierno relacionados con la prevención y gestión de riesgos (Consejo de administración, Comité de auditoría…). • Gestión de riesgos de corrupción, fraude y otras irregularidades en la contratación pública. • Riesgo de auditoría. • Riesgos financieros. • Gestión de riesgos en las pymes. • Puntos ciegos en la gestión de riesgos. También se incluyen diversos casos prácticos para poder comprender mejor los temas tratados.
Book Synopsis Guía para el uso de la norma NTC 5254 gestión del riesgo dentro del proceso de auditoría interna by : Institute of Internal Auditors (Australia)
Download or read book Guía para el uso de la norma NTC 5254 gestión del riesgo dentro del proceso de auditoría interna written by Institute of Internal Auditors (Australia) and published by . This book was released on 2004 with total page 128 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Auditoría Interna by : Carmen Karina Tapia Iturriaga
Download or read book Auditoría Interna written by Carmen Karina Tapia Iturriaga and published by IMCP. This book was released on 2017-12-29 with total page 184 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Rol de las oficinas de control interno, auditoria interna o quien haga sus veces by : Marie Anne Salnave Sanín
Download or read book Rol de las oficinas de control interno, auditoria interna o quien haga sus veces written by Marie Anne Salnave Sanín and published by . This book was released on 2009 with total page 108 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Control interno - 4ta edición by : Ecoe Ediciones
Download or read book Control interno - 4ta edición written by Ecoe Ediciones and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2015-09-15 with total page 354 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: ¿Qué es un control interno? - ¿Qué se puede hacer en un control interno? - ¿Qué no se puede hacer en un control interno? - Framework (estructura conceptual) : Definición - Ambiente de control - Valoración de riesgos - Actividades de control - Información y comunicación - Monitoreo - Restricciones del control interno - Roles y responsabilidades - Reportes a partes externas - Herramientas de evaluación.
Book Synopsis El control interno y la auditoría interna y externa by : Alberto Francisco Flores Osorio
Download or read book El control interno y la auditoría interna y externa written by Alberto Francisco Flores Osorio and published by . This book was released on 1964 with total page 182 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Gestión del Riesgo Organizacional de Fraude y el rol de Auditoría Interna (Management of Organizational Fraud Risk and Internal Audit Role). by : Mauricio De La Torre
Download or read book Gestión del Riesgo Organizacional de Fraude y el rol de Auditoría Interna (Management of Organizational Fraud Risk and Internal Audit Role). written by Mauricio De La Torre and published by . This book was released on 2018 with total page 13 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Spanish Abstract: El cambio vertiginoso en la tecnología ha dado lugar al crecimiento empresarial a nivel mundial y a toda escala, lo que implícitamente ha provocado que las organizaciones se enfrenten a nuevas contingencias. Factores exógenos, como la globalización o emisión de normativa internacional, y factores endógenos debido al incremento de operatividad han modificado totalmente la estructura organizacional clásica; como resultado, las organizaciones quedan expuestas a niveles sorprendentes de riesgo, incluido el de fraude. Los asiduos hechos que devienen de prácticas corruptas impactan no solo en las organizaciones afectadas por estos, sino en la sociedad y --en general-- en el Estado donde estas ejecutan sus operaciones. El objetivo de la presente investigación se basó en el análisis del rol de auditoría interna frente a la gestión del riesgo de fraude. A partir de este, por un lado, asume un enfoque cuantitativo del impacto económico en las organizaciones y, por otro, un enfoque cualitativo de los diferentes estándares internacionales emitidos, así como de diversos estudios doctrinales realizados sobre esta materia. Tanto los estándares internacionales como la legislación emitida por las naciones buscan incrementar la credibilidad de la información reportada a los entes reguladores, robustecer mecanismos preventivos y fomentar la responsabilidad de las organizaciones por la gestión del riesgo de fraude. No obstante, quedan pendientes aún varios temas por legislar, como, por ejemplo, la imperativa adopción de dicha normativa internacional y la implementación obligatoria de una unidad independiente de auditoría interna en todas las compañías, que contribuya a generar valor y robustecer la transparencia en las mismas.
Book Synopsis Programa flexible de auditoría by : Ana Isabel Barocio Torres
Download or read book Programa flexible de auditoría written by Ana Isabel Barocio Torres and published by Editorial Academica Espanola. This book was released on 2014-07-21 with total page 68 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Se considera que con las aportaciones vertidas en el presente documento al contar con un programa flexible para auditar la gestion de la gerencia de riesgo, los directivos de las entidades estaran en condiciones de implementar efectivos sistemas de control interno y por consiguiente, estaran en condiciones de agregar valor y alcanzar resultados competitivos en la organizacion. El trabajo es novedoso desde el punto de vista teorico, se logra un enfoque integrador del control interno, y su evaluacion desde la optica de la auditoria al desempeno de la gerencia de riesgos, lo que enriquece los procedimientos de auditoria vigentes, logrando sistematizarse en la practica empresarial con resultados positivos, en tanto repercute en el proceso de toma de decisiones y aporta recomendaciones que contribuyen a los procesos de mejoras, aspecto este de gran importancia en el desarrollo del perfeccionamiento empresarial que deben atacar todas las organizaciones en busca de desempenos competitivos
Book Synopsis Manual de auditoría interna by : Eduardo Hevia
Download or read book Manual de auditoría interna written by Eduardo Hevia and published by . This book was released on 1990 with total page 200 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: