Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna

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Publisher : Ecoe Ediciones
ISBN 13 : 9587710924
Total Pages : 457 pages
Book Rating : 4.5/5 (877 download)

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Book Synopsis Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna by : Rodrigo Estupiñán Gaitán

Download or read book Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna written by Rodrigo Estupiñán Gaitán and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2015-01-01 with total page 457 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema de control interno. El establecimiento de objetivos relacionados con las operaciones, con la información financiera y con el cumplimiento, pueden ser explícitos o implícitos, generales o impactos potenciales relacionados con: 1) cambios en el entorno, 2) redefinición de la política institucional, 3) reorganizaciones o reestructuraciones internas, 4) ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes, 5) nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías, 6) aceleración del crecimiento y 7) nuevos productos, actividades o funciones. Todo ello se replantea en esta segunda edición de Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna. Las Normas Internacionales para el Ejercicio de la Auditoría Interna (NIEPAI) actualizadas se presentan con sus correspondientes “consejos para la práctica”, así como las indicaciones para el Auditor Interno; y los nuevos enfoques dentro de los métodos de “Auditoría Bajo Riesgo”. Para finalizar se incluye un moderno enfoque de evaluación de riesgos enmarcado dentro del Manual del Usuario KAREN Knowledge Administrative Risk Enterprise.

Administración o gestión de riesgos E R M y la auditoria interna

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Publisher : Ecoe Ediciones
ISBN 13 : 9789586484343
Total Pages : 320 pages
Book Rating : 4.4/5 (843 download)

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Book Synopsis Administración o gestión de riesgos E R M y la auditoria interna by : Rodrigo Estupiñán Gaitán

Download or read book Administración o gestión de riesgos E R M y la auditoria interna written by Rodrigo Estupiñán Gaitán and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2006 with total page 320 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Gobierno Corporativo, mapa de riesgos, comités de auditoría, listas y cuestionarios de control, normas internacionales de auditoría interna.

Auditoría bajo riesgos

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Publisher : Ediciones de la U
ISBN 13 : 9587924290
Total Pages : 641 pages
Book Rating : 4.5/5 (879 download)

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Book Synopsis Auditoría bajo riesgos by : RODRIGO ESTUPIÑAN

Download or read book Auditoría bajo riesgos written by RODRIGO ESTUPIÑAN and published by Ediciones de la U. This book was released on 2023-11-23 with total page 641 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La experiencia del autor ha llevado a que se presente este nuevo libro de auditoría, cambiando su enfoque tradicional de transacciones y saldos, dirigido ahora al análisis del riesgo antes de proceder a utilizar las herramientas de evaluación de comprobación de evidencias, con el fin de dar una mayor seguridad en la determinación de conclusiones de auditoría, asegurando haber dirigido su auditoría a áreas más susceptibles de inclusión de riesgos, asegurando que en sus evidencias evaluadas exista una mayor seguridad razonable en sus comprobaciones. Las afirmaciones contenidas en los diferentes capítulos del libro son basadas en las normas internacionales de auditoría para los estados financieros, así como de las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna, todas ellas actualizadas hacia los nuevos enfoques de auditoría bajo riesgos.

La función de auditoría interna, la gestión de riesgos y el control interno

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Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.:/5 (143 download)

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Book Synopsis La función de auditoría interna, la gestión de riesgos y el control interno by : Álvaro Arjona Canas

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Gobierno corporativo, control de riesgos y auditoría interna

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ISBN 13 : 9788491439103
Total Pages : 258 pages
Book Rating : 4.4/5 (391 download)

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Book Synopsis Gobierno corporativo, control de riesgos y auditoría interna by : Álvaro . . . [et al. ] Arjona Canas

Download or read book Gobierno corporativo, control de riesgos y auditoría interna written by Álvaro . . . [et al. ] Arjona Canas and published by . This book was released on 2017-11 with total page 258 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Control interno en las empresas

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Publisher : IMCP
ISBN 13 : 6078628925
Total Pages : 130 pages
Book Rating : 4.0/5 (786 download)

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Book Synopsis Control interno en las empresas by : Carlos Alberto Pereira Palomo

Download or read book Control interno en las empresas written by Carlos Alberto Pereira Palomo and published by IMCP. This book was released on 2019-09-26 with total page 130 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Control interno en las empresas. Su aplicación y efectividad es una respuesta a las necesidades sobre los requerimientos de las organizaciones de hoy que aspiran a crecer y mantenerse en el mercado competitivo actual. La administración de las empresas tiene la responsabilidad de diseñar e implementar un sistema de control interno y procurar la adecuada protección de los activos mediante la segregación de cada función, lo cual constituye el principio básico del control interno. Es imprescindible contar con los filtros adecuados desde la asignación de los usuarios para tener acceso a los sistemas administrativos integrales, y de los permisos o derechos para realizar operaciones de captura a los usuarios que estrictamente les corresponda, hasta la consulta de registros operativos, reportes administrativos e información financiera a la que deben tener acceso los diferentes niveles del organigrama, de acuerdo con sus responsabilidades y tramos de control. Uno de los beneficios del sistema operativo automatizado integrado, comúnmente denominado ERP (Enterprise Resource Planning), es contar con una base de datos única, alimentada por una persona que captura y muchos usuarios que utilizan esta información, por lo que se convierten en supervisores y usuarios de esta, a la vez. El propósito de esta obra es ilustrar a los administradores, académicos, empresarios y lectores en general interesados en el establecimiento de controles internos, para dejar evidencia de la optimización del uso de los recursos utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) actuales; asimismo, enfatiza la importancia del establecimiento de ciertos controles que deben ser tomados en cuenta al utilizar las TIC, con el fin de salvaguardar la información registrada en los archivos virtuales de la empresa.

Control interno y fraudes - 3ra edición

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Publisher : Ecoe Ediciones
ISBN 13 : 9587711629
Total Pages : 477 pages
Book Rating : 4.5/5 (877 download)

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Book Synopsis Control interno y fraudes - 3ra edición by : Rodrigo Estupiñán Gaitán

Download or read book Control interno y fraudes - 3ra edición written by Rodrigo Estupiñán Gaitán and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2015-01-01 with total page 477 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Esta tercera edición de Control interno y fraudes se complementó con los cambios que rigen a partir del 15 de diciembre de 2014 relacionados con adiciones y principios fundamentales al COSO I o Marco Estructurado de Control Interno (Versión 2013) para lograr una mejor implementación de controles y riesgos, así como su debida evaluación, y en especial relacionado con la presentación de informes no solo financieros sino de cualquier índole en las empresas o denominados “no financieros”. Teniendo en cuenta los nuevos enfoques de Gobierno Corporativo, Controles y Riesgos, se reestructuraron algunos capítulos, y se actualizaron aspectos básicos de identificación de riesgos y su proceso de evaluación con el fin de mitigar los efectos de los diferentes riesgos relacionados con la aplicación y cumplimiento de los objetivos fundamentales de una empresa (estratégicos, operativos y de cumplimiento de leyes y regulaciones). Siendo el riesgo de fraude uno de los aspectos que viene afectando a las organizaciones de manera creciente se presenta un “manual sencillo de evaluación y prevención de fraudes”, también se incluyen talleres de detección de riesgos que ayudan a lograr una evaluación y análisis de los mismos.

Auditoría Interna

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Publisher : IMCP
ISBN 13 : 6078552309
Total Pages : 184 pages
Book Rating : 4.0/5 (785 download)

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Book Synopsis Auditoría Interna by : Carmen Karina Tapia Iturriaga

Download or read book Auditoría Interna written by Carmen Karina Tapia Iturriaga and published by IMCP. This book was released on 2017-12-29 with total page 184 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Administración de riesgos: Un enfoque empresarial

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Publisher : Universidad EAFIT
ISBN 13 : 9588281237
Total Pages : 215 pages
Book Rating : 4.5/5 (882 download)

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Book Synopsis Administración de riesgos: Un enfoque empresarial by : Rubi Consuel Mejía Quijano

Download or read book Administración de riesgos: Un enfoque empresarial written by Rubi Consuel Mejía Quijano and published by Universidad EAFIT. This book was released on 2020-05-01 with total page 215 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: ​La administración de riesgos se ha convertido en un proceso indispensable para todo tipo de proyecto. Con los cambios originados a partir de la globalización de la economía, las catástrofes naturales, los atentados terroristas y los acontecimientos inesperados de quiebras de empresas, surge la necesidad de contar con acciones internas que garanticen mayor seguridad física y mejor cuidado en el manejo de los recursos, con el fin de prevenir riesgos, guiar sus acciones para ajustarlas a los cambios del entorno y evitar desviaciones en el logro de sus metas.

Sistemas de Control Interno Para Organizaciones

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Publisher : oswaldo fonseca luna
ISBN 13 :
Total Pages : 538 pages
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Book Synopsis Sistemas de Control Interno Para Organizaciones by : Oswaldo Fonseca Luna

Download or read book Sistemas de Control Interno Para Organizaciones written by Oswaldo Fonseca Luna and published by oswaldo fonseca luna. This book was released on 2013 with total page 538 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Herramienta Integrada de Control Interno y Administración de Riesgos, Enmarcada en un Buen Gobierno Corporativo para Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia

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Publisher : U. Externado de Colombia
ISBN 13 : 9587108302
Total Pages : 7 pages
Book Rating : 4.5/5 (871 download)

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Book Synopsis Herramienta Integrada de Control Interno y Administración de Riesgos, Enmarcada en un Buen Gobierno Corporativo para Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia by : Alba Rocío Carvajal Sandoval

Download or read book Herramienta Integrada de Control Interno y Administración de Riesgos, Enmarcada en un Buen Gobierno Corporativo para Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia written by Alba Rocío Carvajal Sandoval and published by U. Externado de Colombia. This book was released on 2015-10-02 with total page 7 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El libro Herramienta integrada de control interno y administración de riesgos, enmarcada en buen gobierno corporativo para pequeñas y medianas empresas en Colombia presenta aspectos fundamentales que los empresarios de pequeñas y medianas empresas deben tener en cuenta en el momento de la evaluación sobre la viabilidad de su organización. Para dar respuesta a una necesidad contextual en Colombia, el libro analiza los aspectos que componen el control interno, la administración de riesgo y el gobierno corporativo y, a partir de un formato de preguntas razonadas, conduce a la empresa a que lo aplique y haga un diagnóstico puntual sobre sus fortalezas y sus necesidades de mejora. El resultado será un diagnóstico de su empresa, en forma porcentual a partir de indicadores claros y definidos, adicionalmente con datos semaforizados -con un esquema de colores-, en el que podrá ver la realidad de su organización con una mirada prospectiva y recibirá recomendaciones de cómo mejorar los indicadores. Para cumplir con este propósito el libro trae la herramienta en formato interactivo e incluye alrededor de cien preguntas por cada uno de los elementos. Es de fácil comprensión para todo público, inclusive para aquellos sin experiencia previa en los sistemas. La división de los capítulos obedece a un orden en el cual cada tema es tratado inicialmente desde lo contextual hasta adentrarse en la explicación puntual de cada uno de los conceptos. Las autoras del texto tienen no solo una amplia experiencia académica, sino que cuentan con una trayectoria profesional que les permite dar una mirada desde dos ángulos: desde la propia organización y desde las soluciones entregadas por la teoría actual en cada uno de los temas.Para dar respuesta a una necesidad contextual en Colombia, el libro analiza los aspectos que componen el control interno, la administración de riesgo y el gobierno corporativo y, a partir de un formato de preguntas razonadas, conduce a la empresa a que lo aplique y haga un diagnóstico puntual sobre sus fortalezas y sus necesidades de mejora. El resultado será un diagnóstico de su empresa, en forma porcentual a partir de indicadores claros y definidos, adicionalmente con datos semaforizados -con un esquema de colores-, en el que podrá ver la realidad de su organización con una mirada prospectiva y recibirá recomendaciones de cómo mejorar los indicadores. Para cumplir con este propósito el libro trae la herramienta en formato interactivo e incluye alrededor de cien preguntas por cada uno de los elementos. Es de fácil comprensión para todo público, inclusive para aquellos sin experiencia previa en los sistemas. La división de los capítulos obedece a un orden en el cual cada tema es tratado inicialmente desde lo contextual hasta adentrarse en la explicación puntual de cada uno de los conceptos. Las autoras del texto tienen no solo una amplia experiencia académica, sino que cuentan con una trayectoria profesional que les permite dar una mirada desde dos ángulos: desde la propia organización y desde las soluciones entregadas por la teoría actual en cada uno de los temas.Para cumplir con este propósito el libro trae la herramienta en formato interactivo e incluye alrededor de cien preguntas por cada uno de los elementos. Es de fácil comprensión para todo público, inclusive para aquellos sin experiencia previa en los sistemas. La división de los capítulos obedece a un orden en el cual cada tema es tratado inicialmente desde lo contextual hasta adentrarse en la explicación puntual de cada uno de los conceptos. Las autoras del texto tienen no solo una amplia experiencia académica, sino que cuentan con una trayectoria profesional que les permite dar una mirada desde dos ángulos: desde la propia organización y desde las soluciones entregadas por la teoría actual en cada uno de los temas.

Guía para el uso de la norma NTC 5254 gestión del riesgo dentro del proceso de auditoría interna

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ISBN 13 : 9789589383469
Total Pages : 128 pages
Book Rating : 4.3/5 (834 download)

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Book Synopsis Guía para el uso de la norma NTC 5254 gestión del riesgo dentro del proceso de auditoría interna by : Institute of Internal Auditors (Australia)

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Control interno - 4ta edición

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Publisher : Ecoe Ediciones
ISBN 13 : 9789586483469
Total Pages : 360 pages
Book Rating : 4.4/5 (834 download)

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Book Synopsis Control interno - 4ta edición by : Ecoe Ediciones

Download or read book Control interno - 4ta edición written by Ecoe Ediciones and published by Ecoe Ediciones. This book was released on 2015-09-15 with total page 360 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: ¿Qué es un control interno? - ¿Qué se puede hacer en un control interno? - ¿Qué no se puede hacer en un control interno? - Framework (estructura conceptual) : Definición - Ambiente de control - Valoración de riesgos - Actividades de control - Información y comunicación - Monitoreo - Restricciones del control interno - Roles y responsabilidades - Reportes a partes externas - Herramientas de evaluación.

El control interno y la auditoría interna y externa

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ISBN 13 :
Total Pages : 182 pages
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Book Synopsis El control interno y la auditoría interna y externa by : Alberto Francisco Flores Osorio

Download or read book El control interno y la auditoría interna y externa written by Alberto Francisco Flores Osorio and published by . This book was released on 1964 with total page 182 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Auditoría interna

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ISBN 13 : 9789687681030
Total Pages : 432 pages
Book Rating : 4.6/5 (81 download)

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Book Synopsis Auditoría interna by : Juan Ramón Santillana González

Download or read book Auditoría interna written by Juan Ramón Santillana González and published by . This book was released on 2000 with total page 432 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Gestión del Riesgo Organizacional de Fraude y el rol de Auditoría Interna (Management of Organizational Fraud Risk and Internal Audit Role).

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Total Pages : 13 pages
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Book Synopsis Gestión del Riesgo Organizacional de Fraude y el rol de Auditoría Interna (Management of Organizational Fraud Risk and Internal Audit Role). by : Mauricio De La Torre

Download or read book Gestión del Riesgo Organizacional de Fraude y el rol de Auditoría Interna (Management of Organizational Fraud Risk and Internal Audit Role). written by Mauricio De La Torre and published by . This book was released on 2018 with total page 13 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Spanish Abstract: El cambio vertiginoso en la tecnología ha dado lugar al crecimiento empresarial a nivel mundial y a toda escala, lo que implícitamente ha provocado que las organizaciones se enfrenten a nuevas contingencias. Factores exógenos, como la globalización o emisión de normativa internacional, y factores endógenos debido al incremento de operatividad han modificado totalmente la estructura organizacional clásica; como resultado, las organizaciones quedan expuestas a niveles sorprendentes de riesgo, incluido el de fraude. Los asiduos hechos que devienen de prácticas corruptas impactan no solo en las organizaciones afectadas por estos, sino en la sociedad y --en general-- en el Estado donde estas ejecutan sus operaciones. El objetivo de la presente investigación se basó en el análisis del rol de auditoría interna frente a la gestión del riesgo de fraude. A partir de este, por un lado, asume un enfoque cuantitativo del impacto económico en las organizaciones y, por otro, un enfoque cualitativo de los diferentes estándares internacionales emitidos, así como de diversos estudios doctrinales realizados sobre esta materia. Tanto los estándares internacionales como la legislación emitida por las naciones buscan incrementar la credibilidad de la información reportada a los entes reguladores, robustecer mecanismos preventivos y fomentar la responsabilidad de las organizaciones por la gestión del riesgo de fraude. No obstante, quedan pendientes aún varios temas por legislar, como, por ejemplo, la imperativa adopción de dicha normativa internacional y la implementación obligatoria de una unidad independiente de auditoría interna en todas las compañías, que contribuya a generar valor y robustecer la transparencia en las mismas.

La úditoria interna de la administracion de riesgos

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ISBN 13 : 9789686037609
Total Pages : 0 pages
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Book Synopsis La úditoria interna de la administracion de riesgos by : Fernando Vera Smith

Download or read book La úditoria interna de la administracion de riesgos written by Fernando Vera Smith and published by . This book was released on 1983 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: